您好, 增值税 要缴,但凭海关进口增值税专用缴款书(稽核比对通过)抵扣进项,应交增值税=销项税额-缴款书注明的可抵扣进项税额,非全额缴。 所得税 成本可税前扣除无需调增,但需同时提供:海关缴款书%2B报关单%2B采购合同%2B付汇凭证,且业务真实。 减免税 1. 该笔进口业务:仅国家规定特定货物(如科研设备、种子种源等)可享进口增值税减免,非特定货物无单独进口环节减免; 2. 公司整体:可适用国家统一税收优惠(小微企业所得税优惠、高新技术企业税率优惠等),而非单独减免此笔进口业务税负。

我们公司是在缅甸收购鱼虾,加工打包后发回国内销售,我想知道从收购到销售的分录,收购跟加工没有发票,只有海关缴款书,销售也不开票,一般纳税人
老师,您好!我9月入职一家电商公司,是一般纳税人,他们之前没有会计,没有账务,都是代账公司零申报,入职时发现有很多的采购发票,是增值税专用发票,时间从2023年2月到2023年9月都有,公司没有开出去过专票。请问老师,如果10月根据无票收入缴纳增值税,那采购进来的进项发票应该如何勾选?勾选多少?剩下的没有勾选的进项发票如何处理?怎么做账呢?
我们是一家连锁超市,客户群体有个人也有公司,公司和个人销售时都没有签订合同,公司的开具发票了,个人未开具发票,我们采购货物及相关成本,也是有的有票,有的没有票据,这种情况我们哪些需要缴纳印花税呢?
有一家客户借我们来出口。给我们开了手帕的发票。货是从他们那边发国际物流的,但是没有报关。美金是收到我们账户的。这个合理吗?我们这边该怎样处理。要报增值税吗
老师,销售货物,采用直接收款方式,纳税义务是收到销售款的当天,我们就应该开具发票,缴纳增值税,但是客户说,等他们验收货物后再给他们开具发票,那这个对我们有没有什么风险
你好老师: 1、外贸型A公司出口首次退税,税务局要求提供租房发票,但是A出口公司的房东是集团内部B公司,并且B公司股东和A公司股东斯同一个,这种情况是否可以提供免租协议呢, 2、整个架构是集团公司C统一采购,再卖给A公司出口,现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个,退税被提出疑点,出口业务完全真实,这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
一种商品20斤,(1*3袋)交货数量是50,单价是130.92元,折后单价是112.92元,折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的?谢谢你了
银行结利息怎么做账啊
(1+实际利率)*(1+通货膨胀率)=1+名义利率 名义利率3%,通货膨胀率1%,实际利率是多少,怎么计算
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师,凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表?
你好,老师,我想问一下,我们现在是贸易公司,老板自己单独有个生产公司,然后他现在想把生产加入我们贸易公司,这样可以吗?
老师:应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
采购一批同样的药品,分了三次采购共1万盒,每一次的批号和有效期不一样,价格都是一样按单瓶计算,而我选择其中4000盒按单盒销售,其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售,验收入库6000盒也是按6盒/套验收,4000盒按盒验收入库,那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗,开全电专票的
老师小规模纳税人的购销合同印花税,是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么,销售收入✘0.0003还需要✘120%吗