同学你好,需要到当地税务局大厅窗口,找服务人员处理。
老师,我想请问,我报印花税总提示我核定纳税期限和税费认定期限不符得怎么办?得去税务局吗?
请问老师,“同一类应纳税凭证需要频繁贴花的,纳税人向当地税务机关申请按期汇总缴纳印花税,按照税务机关确定的期限计算纳税,最长期限不得超过一个月”。那么这个同一类应纳税凭证指的是不是由于金额过大改为汇总缴纳的形式,是形式的一种改变,对吗?谢谢
老师,我们印花税税费种认定是按次,截止日期2022-6-30号,之后没有在做税费种认定,现在还是按次申报吗?电子税务局中网站中,财产和行为税与企业所得税综合申报,申报截止日期是8-15日,主要是印花税,本期没有发生,还用申报吗?
老师,一般纳税人,一年大概3000万收入,去年税务局没有给核印花税,说今年让补上,特意给我们核定了印花税,但是我刚刚看了一下,税管员核定的是按次申报的印花税。。我这样申报与按期申报的有什么不一样吗?比如享受优惠什么的
老师,我们本月是一般纳税人,7月是小规模,7月增值税及附加税费我已经单独申报了,但是企业所得税及工会经费申报不了,然后我在税种核定中看到企业所得税和工会经费纳税期限是季,是不是我要等10月份才申报企业所得税及工会经费,还是我要去税务局提醒他们纳税期限变成月,然后我到大厅去申报企业所得税和工会经费
光伏代理商公司给农户支付的费用无票怎么办,这个费用记入什么科目
你好老师,每个月除了报税是不是还要报统计局什么资料,新手
小规模季度开了3%专票3万和1%普票20万,没有超过30万,还需要填写减免明细表吗
老师,之前会计25年1月份交的24年第4季度企业所得税,她在25年计提24年第四季度的所得税,以至于25年所得税多3377.94,第一季度实际交所得税是6961.21,她默认申报的数是3377.94,没有把6961.21申报,我重新更改按3377.94+6961.21=10339.15来申报,这样账表一致,就等于25年多一笔24年的3377.94,因为我看24报表她也没有申报3377.97,老师,这样可以吗
老师,有关于SAP财务软件操作课程吗?
老师,请问4S店购物品,比如说礼品被等,计入什么科目,二级科目怎么设置
老师,我们公司是门窗销售公司包安装的,成本核算分两步进行,之前确定已当月安装完工客户核算收入成本,现在改成以公司下单到生产厂家来核算收入成本,老师,厂家直发客户,老师,当月下单时我直接先用在途物资过渡,借在途物资,贷应付账款,平时付款就是借应付账款,贷银行存款,月底结转成本,借,主营业务成本,贷在途物资,在途物资当月余额有多少,月底结转多少,这样做有问题吗
开不了红字发票怎么操作?
麻烦发一下专题课的讲义资料
老师,收到了一张电子银行承兑汇票,然后背书转让给供应商了,也做了账务处理,可是怎么附原始凭证呢?银行收付款有电子回单,这个票据打不了回单呀