您好,同学,每个印花税的税种都不一样的,可以实际操作中来看哦

老师,我司是一般纳税人,地方税局发了一个公告:“印花税政策提醒:根据上级工作部署,自2022年3月起,我局对印花税取消事前核定征收方式,请相关纳税人按规定完善《印花税应税凭证登记簿》制度,据实申报印花税。” 我之前印花税是按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳“购销合同”的印花税, 现在我还是像之前一样按每月的采购和销售含税金额来申报缴纳印花税吗? 还有这个(印花税应税凭证登记簿)是什么?
老师好,我公司是2022年1月14日设立的加工制造企业,一般纳税人,厂房是租赁的有租赁合同,税局核定一次性申报印花税,关于新办企业一般纳税人六税两费优惠政策,财产租赁合同我们能不能享受,怎么申报操作,谢谢老师,给回答详细一点
老师,小企业会计准则小规模公司,之前也没有核定印花税税种,然后也一直没有申报,跟前财务交接过来,就把去年一年的印花税按次申报了,减半征收后,印花税费用大概600多,请问这个印花税我怎么做账务处理,后面再按次申报,我应该归去那个科目?直接入管理费用还是税金附加?
1、想问下,不管是小规模还是一般纳税人,只要是有销售就要交买卖合同印花税,对吗? 2、我们是小规模纳税人,商贸企业,季度申报的,我发现之前的会计报了增值税所得税,但是没有报印花税,查了下,我们是没有做印花税的税种认定的,那之前的都没报,电子税务局上现在还能补报吗?也是今年开始才有的收入
老师,一般纳税人,一年大概3000万收入,去年税务局没有给核印花税,说今年让补上,特意给我们核定了印花税,但是我刚刚看了一下,税管员核定的是按次申报的印花税。。我这样申报与按期申报的有什么不一样吗?比如享受优惠什么的
老师,我想问一下,针对高新企业先进制造业享受增值税进项加计抵减的政策,关联公司之间的业务进项税加计抵减要调减么?
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,我想问一下,以前年度应付账款账面错误了,应付账款少付了,原材料的发票也少记了,实际上已经平了,余额是0,但是账面上显示人家还欠我们6万的发票。
小规模纳税人4月份开具了3%的专票,5月份升级成为一般纳税人,开具了13%的专票,那么4月份取得的专票可以用于抵扣5月份的销项吗?
请问老师,现在出租住房,个人是开1.5还是1啊,不是小规模纳税人可以享受1%的吗
运输公司购买半挂车,购置税多少?
老师,上个月计提的数,然后这个月知道正确,都可以全部冲红分录,然后本月按正确的做吧。但是计提多了,影响了上个月的成本,这个有关系吗,在这个月冲红比较好,还是反结账回去修改
开发票内容与入库单不一致,可以吗?发票要重开吗? 他把红枣开成腰果,他讲开不出红枣,开成腰果可以吗?
老师,房租没有来票,汇算清缴时调增,在调整项目明细表里填哪里
供应链公司申请发票额度增加,需要提供哪些资料
我说的是销售合同
我就是实际操作不懂了,才来问的
您好,同学,是购销合同,万分之三缴纳印花税
税率我知道,我的意思是按期和按次申报的区别
按期申报是将企业同一个月内签订的合同等应税凭证按不同税目归类后汇总缴纳, 而按次申报则是每签订一份合同等应税凭证就要办理一次纳税申报。
那像我们企业应该核定按期或者按季申报的对吗?
是的,同学,一般是按期申报的呢
但是他这次已经核定了 老师您说我是这次先按次申报 还是让他给我改成按期的再申报呢
这次先按次申报哦,后面可以选择按期或者按次都可以
他们如有优惠,都是会享受的是吗
是的,同学,正常享受的