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老师,应交所得税、所得税费用计提、交付,退回问题,请帮我分析一下分录是否哪里有问题? 如何进行调整? 谢谢老师

老师,应交所得税、所得税费用计提、交付,退回问题,请帮我分析一下分录是否哪里有问题?
如何进行调整?
谢谢老师
2020-10-19 21:11
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-19 23:56

您好,缴纳分录,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款。

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快账用户6379 追问 2020-10-20 06:40

1、12-27#凭证 (借:应交税费-应交所得税 贷:所得税费用 -21319.29) 2、圈3分录 都没有问题吗?

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:24

您好,不好意思,没看明白您的回复。

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:24

您好,计提,借所得税费用,贷应交税费应交企业所得税。支付,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款。

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快账用户6379 追问 2020-10-20 08:30

您帮我分析丁字帐了吗

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齐红老师 解答 2020-10-20 08:35

您好,不好意思,您的丁字帐没看明白。

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您好,缴纳分录,借应交税费应交企业所得税,贷银行存款。
2020-10-19
同学你好! 12-27#21319.29元这笔分录的贷方入错会计科目了。调整如下: 1.先用红字冲掉原来的会计分录。 借:应交税费-企业所得税21319.29(红字) 贷:所得税费用21319.29(红字) 2.然后重新录入如下会计分录: 借:应交税费-企业所得税21319.29 贷:以前年度损益调整21319.29 借:以前年度损益调整21319.29 贷:利润分配-未分配利润21319.29 如果财务软件没有 “ 以前年度损益调整 ” 这个科目,可以直接 借:应交税费-企业所得税21319.29 贷:利润分配-未分配利润21319.29
2020-10-20
你好,是的,你的理解是完全正确的。
2022-07-13
你好,发生了这个业务的情况下,资产负债表和利润表数据符合这个关系就可以的 未分配利润期末数=未分配利润期初数%2B净利润本年累计%2B(—)以前年度损益调整
2023-06-01
你好,是员工的个人所得税吗?
2022-07-08
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