您好。 1.老板垫付的钱您直接走的现金科目吗? 2.报表报上去了,尽量和税务局沟通后,改成正确的,因为货币资金是负数,税局很容易就能看到。 3.收老板的钱,您就借现金,贷其他应付款,正常挂往来账处理就可以,没必要不体现啊,对吧。 希望能帮到您。
老师,我做账的公司,老板自己垫付自己的钱进去买东西,老板垫付的款项没有在银行存款中减少,导致银行存款余额是正数,可是资产负债表货币资金是负数了,而且已经申报了企业所得税和填报会计准则了,这还怎么办呢?
两人约定了各投资多少钱,但两人的投资款都没进入基本户,就没有银行存款和实收资本。经营中发生了费用可以用借费用贷其他应收这样做吗?假如股东约定的投入资金为80w 月末我便借其他应收80w贷实收资本80w 这样做可以吗? 因为一直没有盈利超过80w的部分 我做的借款 这样便导致资产总额为负数,无法申报企业所得税A表,请问老师这种情况正确的做法应该是怎样呢?
老师,您好!想问下一家商贸公司。他是2002年成立的一直到现在都是没有请会计和建账的。连日常的资金流水账都没有,都是老板娘自己收付的。现在入职了,老板娘要求建账,然后我就跟她说要做财产清查才能建账。尤其说到资金这里问她的银行私户有什么余额。就是不给实际盘存数,就说02年成立的注册资金10万元,你的银行存款就按10万元初始数据做。老师,像这样的情况,该怎么开展建账? 是内账感觉挺乱的,私人买的东西和公司买的东西共绑定在一张卡上用的。问题现在如何建这个“银行存款”科目的初始数据?
老师,请问一下我们自己买了一家酒类销售公司,之前这家公司是1人股东,现在变成了另外的两位股东,相当于是所有的东西都变更了,那么现在这家公司由我们接收后,这家公司之前的财务只给我当年的财务报表还有科目余额表,其他的什么都没交接,现在我应该怎么做帐报税呢,她给我的报表都还有很多数据,往来账以及现金存款银行存款,这些数据我要延续之前的做吗?可是我们现在账户上是没有金额的,并且其中一个银行账户都已经销户了。
老师您好!我们公司老板有时会把公账里的钱打到他自己账号上的,这个时候我做的会计分录是借其他应付款-法人,贷:银行存款;而公司需要用钱进货的时候,老板又会把钱从自己的账号打回公账上,这个时候我做的会计分录是借银行存款,贷其他应付款-法人,这样下来,其他应付款一直存在贷方余额的,所以资产负债表中会反映填列到负债那边的其他应付款那一栏;但从这个月开始,其他应付款科目就变成了借方有余额,那在资产负债表中应该怎样反映呢?是以负数填列在负债那边的其他应付款一栏呢?还是以正数填列在资产那边的其他应收款一栏呢?还是两者都可以呢?谢谢老师的解答哦!
董老师好~在线吗?有问题想咨询您~
那个请问在苏州员工出差自己开车去隔壁城市出差的公里数补贴一般多少钱怎么做账报税
商贸企业采购的库存商品被法院低价拍卖,财务如何处理
老师,公司承担社保(单位部份+个人部份)不扣个人的,账务怎么处理
老师好 (黄色部分) 251题的第(9)问,答案写调增业务(1)的会计利润172.2是怎么算出来的 不懂
安徽社区工作者考试报名的时候把学士学位错填成硕士学位,审核通过了,有影响吗?资格复审的时候会不会不过?
老师,公司帮员工购买社保,全部费用包个人部分,都由公司承担,分录怎么做?要不要计入工资薪金代扣代缴个税问题?
计提工资,缴纳了个税,工资没发,应该怎么做账务处理
你好,现在员工入离职劳动关系备案系统在哪里啊
股权变更具体怎么操作
对的,老板垫付的款全部都是走现金科目。那么差额应该怎么做会计分录呢?
收到老板的钱,现金增加,其他应付款增加。 您现在少了现金增加这一步,看看老板一共垫付了多少钱,把这笔分录补上就可以
借:现金 贷:其他应付款-老板名字 老师,是这样子做会计分录吗?那么如果是从8月开始资产负债表的货币资金一列就已经是负数,那么就是从8月开始调整,还是直接在9月一笔调整呢?
分录是这样做的。 联系您修改下8月份报表,因为货币资金是负数肯定不合理。
好的,谢谢老师
老师,如果是把材料买回来,负责安装的公司,对于材料的领用的会计科目是下面这样子做吗? 借:主营业务成本 贷:原材料
买进来材料,去给别人安装吗?是的话,可以这样处理。