你好,你具体问题是什么

老师,对方要作废运费发票,运费发票我也进到原材料成本里了,现在如何往回冲?当初运费分录是: 借:原材料-10万,借: 进项税0.9万 贷: 应付账款10.9万。我除了要进项税转出0.9万,原材料消耗这里应该如何调整成本?
一般纳税人建筑公司,采购施工材料,要预先付材料款,未收到发票,会计分录 借:合同负债10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:合同负债10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85 还是这样如下出分录 借:预付账款10万 贷:银行存款10万 收到专票 借:原材料8.85万 借:应交税费-进项1.15万 贷:预付账款10万 领取材料 借:合同履约成本8.85万 贷:原材料8.85
老师,请问我公司2019年销售了一批材料,当时没入帐。现在要补入账:借:应收账款10万,贷:以前年度损益调整:8.85万,应交税金-增值税:1.15万,结转成本:借:以前年度损益调整9万,贷:原材料9万,这样做对吗?到最后怎么结转到未分配利润里面去呢?
某企业材料采用计划成本核算,增值税率为13%。2019年9月初结存乙材料计划成本为200万元,材料成本差异为节约差20万元。9月份存货发生以下业务:(1)9月3日购入乙材料一批,实际成本为135万元,计划成本为150万元,材料已经验收入库,款项尚未支付。根据1的资料应编制正确的会计录!A借:原材料 150万 贷:应付账款 150万 B借:原材料 135万 应交税费-应交增值税(进 项税额) 17.55万 贷:银行存款 152.55万 Q0 C借:原材料 135万 贷:应付账款 135万 D借:原材料150万 应交税费-应交增值税(进 项税额)17.55万 贷:应付账款 152.55万材 料成本差异 15万
你好老师,我公司是生产企业预付了一笔款50万给供应商,没收到发票,但材料已到并领用了。 分录:借:预付账款 50万 贷:银行存款 50万 借:原材料—暂估 50万 贷:预付账款 50万? 还是应付账款50万? 问题就是没收到发票,我暂估入库原材料的分录,贷方我应该写预付账款还是应付账款?下月收到发票要怎么冲? 车间水电费已付了10万,也没收到发票,那我要怎么结转这个车间水电费的成本?分录该怎么写?
老师好,我购买的实操课程和实操做帐都是长期有效的吗
公司发给客户的成品纸,由于一些原因造成部分纸不能用客户退货了,有退货数量也有退货金额,一般按什么去计算退纸率
老师 我想问一下,如果对道路进行路边沟泥沙清运、路面坑洼铺平、边坡垮塌清理属于什么业务
老师,我们有项目是3%的简易计税,是劳务分包,异地项目,需要在异地缴纳3%得增值税,有受到建筑服务的普通发票,之前的差额缴纳增值税是收到的普票还是转票可以递减
老师好,经营所得申报是季报,那么季报和年报都需要先做计提吧,会计分录是怎样的呢 谢谢
老师,我们是一般纳税人,制造业,供应商开不了专票,只能开普票1%,可以用来当成本吗
老师,9月份单位申报社保缴纳,其中有医疗互助(个人部分)2470元,190*13人,但是在自然人电子税务局申报个税里面没有显示有扣除个人应负担的这个大病保险,但是工资表里扣除了个人负担的部分,这是怎么回事,因为上一个会计不干了,没交接,我也不明白,个人负担的医疗互助大病保险用不用在个税系统申报扣除
老师,我公司从抖音平台提现扣手续费6个点,是抖音平台给开发票给我们公司吧
老师,公司租地种,收到出租方打过来的粮食差价补贴如何入账?可以直接冲减租地的成本吗?
公司个税一直报的是零申报,现在筹建有了技术费,工资什么时候就不能做零申报了
在新收入准则的过度,预付工程材料时,科目是用合同负债还是用预付账款?
如果说你要用心准则的话,就应该是用合同负债这个科目了。
用新收入准则的话: 预付工程材料款: 借:合同负债 贷:银行存款 收到发票时 借:原材料 借:应交税费-进项 贷:合同负债 领用材料时 借:合同履约成本 贷:原材料 这样做分录,对吗???
对的,新准则你后面的处理没问题