你好 借库存商品贷应付账款 销售出去 借银行存款贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷库存商品

老师,我们是茶馆服务,前期货回来啦,没有成本票,但是先卖了茶叶。我这个账务处理:入库时候,借:库存商品 贷:预提费用 结转的时候,借:主营业务成本 贷:库存商品?
如果我们商品直接做好就销售,是不是借银行存款,贷主营业务收入,那结转成本是不是借主营业务成本,贷库存商品?但是我们没有做账时候没有用过库存商品,这样对吗
请问老师,我单位,期初库存商品50万,我发现这部分库存商品在7月的时候借:主营业务成本 贷:库存商品。结转没了。但是我单位没有出售图书的记录?
老师好,我们买回来的库存商品,没有期初,现在从新开始盘点库存,钱也是以前付了,现在库存商品要入账,借库存商品,贷方记什么?等结转成本时,借主营业务成本,贷库存商品
老师您好,我们是一家一般纳税人的商贸公司,我之前材料没有回来暂估材料借:库存商品 5000 贷:应付账款 5000同时结转成本借:主营业务成本5000 贷:库存商品5000 材料发票回来了,我红冲了借:库存商品-5000贷:应付账款-5000;没有红冲成本,然后我就按照发票的实际金额入账借:库存商品4425应交税费应交增值税进项575贷:应付账款5000,销售的时候我借:应收账款,贷:应交税费应交增值税销项 主营业务收入同时结转成本借:主营业务成本贷库存商品,请问老师我是不是成本重复结转了
企业法人变更了,股权一定要转让吗?有没有什么说法?
请问 在进口业务中用外币支付计入有关资产成本的汇兑损益,有哪些情形计入,哪些不计入
请问老师,现在更正1月个税报表有没有什么风险?加几个当月0工资的人
工会经费怎么做帐 老师
老师,我们是房地产开发企业,于2024年5月份进行了资产评估报告,基准日为2024年2月29日,当时报告的未分配利润为210万,于2024年9月份进行了评价转让,但是在2024年2季度—2028年2季度的电子税务系统的财务报表显示的未分配利润有一千多万,现在被税务查到有问题,这个应该如何合理的写情况说明呢?
请问老师,公司承担的个税应该怎么记
老师你好,社保减员登记减员原因选择什么?
老师,公司同天入的库存商品,老板又全部领用走。这个视同销售吗长期这样也风险吗
老师,请问股权变更期间公司可以正常使用的吧
今年汇算清缴开始了,去年奖金还没报,现在改去年的个税申报表,个税还能退吗
但是我暂时没有成本票啊,怎么入库?
你好暂估入库。按收到的库存数量和入库单来做
没有成本票但是销售了这个账务处理怎么做?
你好 暂估入库入账。然后 汇算调整处理即可。 分录就是我上面给你写的分录
那我后面发票跨月回来了怎么办?
你好 回来了 就冲能暂估分录 。在按发票做一遍来处理
不明白。没有发票不需要做暂估入库的分录?暂估入库不需要用到预提?
你好 暂估入库是因为你们需要入库入账 。为了便于你盘点库存 和在你销售的时候 结转成本 。 暂估入库就是因为你收到了货物 暂时没有取得发票做的暂估入账