那是不是前期无票的销售收入没有入账,就是需要现在账实相符,补做无票的销售收入,同时结转对应的成本
老师,我们是茶馆服务,前期货回来啦,没有成本票,但是先卖了茶叶。我这个账务处理:入库时候,借:库存商品 贷:预提费用 结转的时候,借:主营业务成本 贷:库存商品?
请问老师,我单位,期初库存商品50万,我发现这部分库存商品在7月的时候借:主营业务成本 贷:库存商品。结转没了。但是我单位没有出售图书的记录?
老师好,我们买回来的库存商品,没有期初,现在从新开始盘点库存,钱也是以前付了,现在库存商品要入账,借库存商品,贷方记什么?等结转成本时,借主营业务成本,贷库存商品
老师 库存商品的进销存里有明细 我在做账做分录的时候 还要注明出库商品的明显吗?比如 进货 借:库存商品-**** 贷方 现金 销售后 做结转成本 借 主营成本 贷方:库存商品-****
请问下工业怎么结转销售成本,我的结转生产成本是 借:库存商品35万 贷:生产成本35万 销售商品时我的分录是 借:银行存款 12万 贷:主营业务收入是13万 那么现在我结转销售成本,借:主营业务成本 贷:库存商品 最后这个分录成本我应取那个数呢?
老师公司之前都没有账,现在才建账,分录是不是把所有的资产类放借方,贷方是实收资本,把所有负债类放贷方,借方实收资本,然后如果实收资本贷方是20万,实收资本借方是10万,那后面应该写什么分录调整呢
老师,我公司是贸易服务类公司一般纳税人,开出去的票都是卖了办公桌,还有pvc管子之类的还有一些服务费的,开回来的票公司名义买了一台车,跟上保险之类的,可以抵扣销项嘛?
老师,拖拉机和粉碎机属于生产设备摊销10年吗?
朴老师,那我以前不是这样做的 以前社保是 车间没缴纳 都分给车间了,现在这个月按照这样分配可以吗
我想问一下,一张报关单上有九种产品,登录电子口岸进去查详情的其中一个产品对应显示的FOB价是4059,但是之前的财务填写的退税申报表的FOB金额是4058.93,这样可以吗?相当于提交的申报比报关单上的少0.07,这是一种情况,另外还有一种情况就是登录电子口岸点详情进去查询其中的一种产品对应的FOB价格是2957 但是之前的财务在单一窗口填写退税金额时FOB价就写成2957.15点提交的,相当于是多了0.15这种情况能行吗?如果之前财务是对的,电子口岸都是四舍五入的,不能用电子口岸的,
老师,第四题,对业务进行外包,理论上属于风险转移吧,答案是风险规避。您的理解呢?
老师40万+40万×5万/95万这里没理解?
增值税是先认证后结转的是吗?
老师你好:这个这个为什么不是用(900-55)×80%呢
老师,养老服务中心收到的政府补助款需要交税吗?
21年是没有出售图书的记录的,您是是20年做收入了,放到21年结转成本吗?
那应该是前期的收入没有做,现在补做收入
老师,我没有看到出售图书的收入呀?收入是服务费收入,不是卖书的收入?
如果是服务费收入,就是不存在结转库存商品的成本,是结转服务费收入对应的劳务成本