你好,同学 预算会计的话,你就是要核对预算这边的资金结余,合理的实际货币资金和零余额账户用款额度是不是相符。这个财务会计这一边不用和预算会计对账,他们之间是采用不同的这个会计基础进行做账,这个根本就没办法对。
老师您好:我想问问,每个月做完账后,预算会计要怎样对账?它和财务会计需要对账吗,它们之间有什么勾稽关系?怎样在做完账后核对对错[捂脸][捂脸]
老师! 我们厂没有仓库,做下来的产品也没有入库这个环节,每次就直接发货开出库单 每天要出好十几家(我们厂就每次称重记在一个草稿本上,有些出库单是我们开给客户签收,有些是等对方开单据过来的)有些单子一个月后才正式回单的都有[捂脸][捂脸][捂脸] 款项都不是现结的 如果按会计做账步骤的话,该怎么做呀? 先做什么?再做什么?
老师,您好。请教下:公司开品鉴会,是公司先代垫这笔款然后会计做了1分录。等核销之后厂家会给我们核销这个费用,这个费用会以冲货款的形式冲销。一段时间后厂家会让我们开促销服务费发票给它,会计做了2分录。收到厂家货发票是做了3分录。这样对么?感觉1和2是就同一笔费用借在了预付账款。如果错了,该怎么做呢?
老师,您好!想请教一下您,老会计私接记账的活,对方单位要求老会计要开票,老会计和我为好朋友,以我代账公司名义(具有代账资质)开具了项目名称:会计咨询*服务费(代账公司未与付款方签合同),付款方以公对公付款,代账公司收到钱后实际上再转给老会计。请问老师要怎么出账好呢?需要完善什么资料和手续?代理记账公司分录怎么做能真实反映业务且不会产生税务风险呢?请您站在代账公司角度剖析?谢谢!
老师,您好,我们是幼儿园食堂,老师的餐费是每天刷脸,但是每个月最后一天的餐费,要第二天到银行账户。老师的餐费通过预收账款核算。 参照实际考勤调账 借:预收账款110 贷:伙食费收入-教职工110 按照实际收到的钱 借:银行存款 100 贷:预收账款100 下个月初做 借:银行存款10 贷:预收账款10 老师,您看我这样做对吗?还有一个问题,我们的考勤收据是电脑打印的,按照一个月实际出勤打印的110元。这样收据和实际收到有差异。应该怎么处理呢?
公司一起租了一栋房子 其中有几个门面,100w,合伙人转租出去门面40w, 问公司收到这个钱做什么?没有差价,怎么做账
我们有个员工怀孕晚期现在留职停薪,其实是已经离职了,然后在公司这边还有买社保,社保的费用是她个人全额承担,那她这个缴纳社保的钱,可以用她个人转给公司吗
2025年个税扣除有哪些项?
老师您好,请问小规模纳税人季度开普票超过30万,缴纳增值税是按照1%还是3%缴纳
朴老师,补交2024年房产税 ,滞纳金 如何做账
老师,公司支付投资款需要缴纳印花税吗?
工资和劳务费的区别是什么?
郭老师,我们生产需要用到辅料液氮,石油气,开给我们的送货服务费,和储罐租金,这两类分别要做什么科目
超龄保洁工资要计入残保金和工会经费吗?签的劳动合同
个体工商户给员工购买社保,员工也是按企业的待遇退休吗?有什么区别吗?