你好,借银行存款1,贷预收账款1, 开票2万, 借预收账款2*(1%2B13%), 贷应交税费--应交增值税2*13%, 主营业务收入2

老师我们代加工,他们前期付了1万,结算时还欠1万,结算时开2万的发票全开了,开票入账做了凭证预付款2万,欠的1万现在才打过来,这个我应该怎么做,
老师您好,我们兄弟公司才完成税务登记,还不能开具发票,但是这个月要跟我们发生业务(服务合同金额500万),我们要预付100万给他们,那么他们暂时(1-2个月内)不给我们开具发票应该是OK的吧? 不然1万元一张的票,开几百张太离谱了。等发票升级好之后再开也可以吧?升级发票流程大概1-2月。另外,这种服务,我们提前支付预付款,但是对方暂时不开票,我们做账有什么过渡性科目吗?应该怎么做账?
老师,我们做贵金属提炼的,我们跟对方买断这批货,对方付我们加工提炼费,比如这批货10万,加工费1万,发票按这个金额对开,但是付款时那1万加工费对抵了,所以付9万,到时账务处理那1万做现金处理还是?
问下老师,前期建账时候老板没提到这一批对方欠我们1万的货,上月发来2万的货,结果我做成了,借库存商品2 贷应付账款2 这个月怎么调整回来???内帐
老师,你好!我们是建设工程公司,我们对公走了2万付个人的工程款,又私下付了3万给这个个人,现在他开了5万的代开发票过来,这样要怎么做账
老师那我们收了产品货款1万,然后根据对方的提货情况下账,我应该怎么去做这笔账和怎么确认销售收入,
你好,按照发出商品时确认收入和结转成本,