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老师我们代加工,他们前期付了1万,结算时还欠1万,结算时开2万的发票全开了,开票入账做了凭证预付款2万,欠的1万现在才打过来,这个我应该怎么做,

2020-10-20 17:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-20 17:11

你好,借银行存款1,贷预收账款1, 开票2万, 借预收账款2*(1%2B13%), 贷应交税费--应交增值税2*13%, 主营业务收入2

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快账用户5836 追问 2020-10-20 17:20

老师那我们收了产品货款1万,然后根据对方的提货情况下账,我应该怎么去做这笔账和怎么确认销售收入,

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齐红老师 解答 2020-10-20 17:35

你好,按照发出商品时确认收入和结转成本,

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你好,借银行存款1,贷预收账款1, 开票2万, 借预收账款2*(1%2B13%), 贷应交税费--应交增值税2*13%, 主营业务收入2
2020-10-20
你好,之前你们做了预付账款吗?
2021-09-01
你好,这个是可以的,谢谢
2022-04-10
有5万的发票,你应该都是公户给他付款才行啊
2022-01-24
你好; 1. 对的 ;2.     你们这个是买给员工穿 ;经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。   3.       计入经营活动产生的现金流量-支付给职工以及为职工支付的现金”项目。  
2022-11-11
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