同学你好 和报税系统里一样的就行了,这个就是四舍五入的原因

老师,请教一下,我电脑中病毒了,重新组装了系统,个税申报有部分员工已经离职了,需要在个税申报系统里面修改成非正常吗 就是说1月份申报个税的人数和这个月申报个税的人数不一样,这个月减少了一部分,但是我今天试了一下,人员信息采集里面已经离职的人员不能写成非正常 如果我只把在职人员录入系统,已经离职的人员不录入系统,也不把离职人员修改成非正常,这样有没有什么影响
请问抄税系统里写的销项税是100,可是报税系统里写的销项税是100.01,差一分钱,怎么办?账本里如果把销项税改成100.01,那收入就少1分了,不能改吧?
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账?怎么做分录?目前账上是留抵
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账?怎么做分录?目前账上是留抵
因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)
交了实收资本印花税和滞纳金,该怎么做会计分录
老师好,清包工简易征收开出去的销项票,分包出去一部分对方同样开进来的简易征收进项票,可以抵扣吗?
货已经发出去发票也开了,但是没收到尾款要怎么做账呀
老师,公司都是自己做表格的账,资产负债表咋做啊
老师,就是我们挂借款,现在原来借款的人员因其他因为,现在以别人的名义归还借款,那我要怎么操作呀
老师,请问其他应收款坏账准备年末需要转回,分录怎么做,谢谢
老师,请问应收账款补计提坏账准备分录怎么做,谢谢
公司是收购二手固态硬盘的,都是从闲鱼上购买,但闲鱼又不能开发票给公司,公司的成本票是问题,请问应该怎么办
开专票,客户名称及税号就可以了吗?
个体户定率征收的,需要客户开材料票回来吗,是不是可以不用
那账本里怎么改?
和报税系统的一样就行了,多做一分就行
怎么改啊,麻烦老师说清楚,改收入?我说了还收入就对不上了,改税?改税就要动收入
可以做分录:借:管理费用…税费0.01贷:银行存款0.01 这样做就行了
除了这个办法还有别的办法吗?
还可以计入营业外支出
这么处理,我的应交税费未交增值税还是差1分啊,不平啊,哎呦
借方还是有1分的差额
你做收入的时候应交税费多做一分就行了
原来是,借,应交税费_增值税_转出未交增值税100 贷,应交税费_未交增值税100 缴税 借,应交税费_未交增值税100.01 贷,银行存款100.01
借,应交税费_未交增值税100 借营业外支出0.01贷,银行存款100.01 这样也可以的
收入不能多做,多做跟报税系统又对不上了,老师能不能考虑清楚再说
借,应交税费_未交增值税100借营业外支出0.01贷,银行存款100.01这样做就可以的