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因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账? 就是我账上的科目数额没有做错,税局系统的原因导致的,申报表上比账上多两分钱,申报表上的留抵是376187.32,账上的留抵是376187.30(应交税费-应交增值税科目 借方余额)

2021-12-08 11:24
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-08 12:04

你好,不调,差异你自己备注好,

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相关问题讨论
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
你好,我个人建议可暂时不调。因为后期税局可能会筛出这个疑点数据,到时候根据税局的处理意见来。
2021-12-08
同学你好 是进项还是什么差了两分
2021-12-08
你好,应交税费进项税额这个科目有2分?还是说未交增值税借方有两分
2021-12-08
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
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