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因为是税局系统的原因,就是本期销售情况明细那里,那个表上那个数据,导入的金额都是正确的,跟开票系统的也是一致的,但是到主表的时候他带进去的数据就差了一分钱,但是主表销项税额这里是不能修改的,所以说今年这样累计下来差了两分钱,就是纳税申报表上留抵的比账上多了两分钱,要不要调账?怎么做分录?目前账上是留抵

2021-12-08 10:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2021-12-08 10:22

同学你好 是进项还是什么差了两分

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快账用户5935 追问 2021-12-08 10:23

老师你没看吗?我的问题不是描述说过了吗?是销项啊

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快账用户5935 追问 2021-12-08 10:23

税局系统导致的销项抵扣的金额变少,那留抵的不就是多了吗?

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齐红老师 解答 2021-12-08 10:25

这个直接补做两分的销项

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同学你好 是进项还是什么差了两分
2021-12-08
你好,我个人建议可暂时不调。因为后期税局可能会筛出这个疑点数据,到时候根据税局的处理意见来。
2021-12-08
你好,应交税费进项税额这个科目有2分?还是说未交增值税借方有两分
2021-12-08
你好,不调,差异你自己备注好,
2021-12-08
您好,那您需要红字冲回一张,根据期末应交税费应交增值税的余额做账,结转应交税费未交增值税
2021-08-16
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