你好,这个是可以全额抵扣的,在这个表格填写抵扣
你好,我们是新公司购买了160元的税控盘开票内容是:信息安全产品/增值税发票系统金税盘。还购买了服务费300元,开票内容是:软件/51信享云台标准版,都是电子普通发票,请问可以全额抵扣吗
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
请问老师,我们一般纳税人,七月份买税控盘,花440元,收的是普票(税控160元,服务费280元)这个可以抵减,请问老师分录怎么做呢?统统做到九月份吗?报税是只填增值税附表四和减免申报明细吗?
老师,9月回来我买的税控盘和税控系统技术服务费的发票了,给我开的是电子普通发票,税控盘160,服务费280,可以440 全部抵免吧?电子税务局里面在哪填写?
你好老师,分支机构购买税控盘 和 一年的服务费 取得增值税电子普通发票,这个都可以抵扣税款吗?是全额抵扣吗?
收购玉米生产酒精和饲料,实行投入产出法核定扣除进项税额。 那么我的饲料销售如果放弃免税政策,是不是饲料对应的进项税额就可以在投入产出法中进行核定扣除了?核定扣除率是13%,而我饲料销售税率是9%,这样我就会产生4%的倒挂税率差,可以大大降低我的增值税税负。我这样理解是否正确?有没有哪个地方是理解错误的?请老师详细说明下
3.A公司为增值税一般纳税人。A公司2×22年9月1日自行建造一座厂房,购入工程物资价款为 500万元,增值税进项税额为65万元,已全部领用;领用生产用原材料成本200万元,对应的原 购入时增值税进项税额为 26万元;领用自产产品成本25万元,计税价格为30万元,增值税税率 为13%;支付其他必要支出95万元。2×23年9月16日该厂房完工并投入使用,预计使用年限为 5年,预计净残值为40万元。在采用双倍余额递减法计提折旧的情况下,该厂房2x24年应提折 旧额为()万元。 入账价值=820我知道,折旧额应该第一个算一年第二部分是1/4年吧=820*2/5+(820-820*2/5)*2/5*1/4=377.2吧,麻烦老师帮忙看下哪里有问题
有这样一个问题,资产负债表里边应交税费金额与增值税申报表不一致是什么原因呢? 分录我是这样做的,进货借 库存商品50 进项税额-待认证 6.5 贷 应付账款 56.5 销售 借 应收账款 67.8 贷 主营业务收入 60 销项税额 7.8 我的增值税申报表,里边应交税额是7.8 但是我的资产负债表应交税费是1.3
为什么有些业务员同一批货同一个客户,分单申报
当月还没生产或者还没生产出成品,制造费用怎么结转?
老师好,全国税收调查系统,最后有个这样的表,这个需要填写吗?
影响速动比率的因素有()A存货B应收账款C短期借款D应付账款
1350/(1-0.25)这一步算的是什么?
老师,什么条件下印花税有减半征收的政策啊?或者哪个最新文件能否发下给我呢?因为刚申报印花税时,系统没有自动弹出减半或者其他优惠后的金额
老师,我们公司是工程施工单位,我们跟一家公司合作取得了一个工程,但是甲方要跟我们合作的那家单位签合同,我们施工,也就是说我们是挂靠方,跟我们一起合作投标的那家公司就成了被挂靠方了,现在挂靠方要求我们给他开9个点的发票,可以吗?
填在本期发生额?
你好,你单位本期有增值税应纳税额需要缴纳吗?
没有,我们筹建期,目前没有开过发票,只有别家给我们开的,进项税
你好,本期发生额填写440,应抵扣440,实际抵扣0,期末余额440
老师,增值税表三,我们只有进项就不用填吧?
你好,只有进项不需要填写增值税附表三的
老师,我在增值税服务平台已经认证抵扣进项发票了, 增值税表二就是自动生成的吧,我核对一下就不用填别的了吧?
你好,有的地方是自动生成,有的地方是需要自己填表的
老师,我们涉及税的什么业务也没有,9月只有专票进项税,和440的抵免,表二里面跟认证的进项税是一致的,没有别的要填写得了吧?
你好,是的,没有别的地方需要填写的
老师,专票进项税不用缴纳税款吧,等我们有了销项税再缴纳了吧?
你好,是的,是这样的
这个怎么填
你好,本期发生额填写440,应抵扣440,实际抵扣0,期末余额440