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老师,9月回来我买的税控盘和税控系统技术服务费的发票了,给我开的是电子普通发票,税控盘160,服务费280,可以440 全部抵免吧?电子税务局里面在哪填写?

2020-10-21 08:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 08:40

你好,这个是可以全额抵扣的,在这个表格填写抵扣

你好,这个是可以全额抵扣的,在这个表格填写抵扣
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快账用户8461 追问 2020-10-21 08:41

填在本期发生额?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:42

你好,你单位本期有增值税应纳税额需要缴纳吗? 

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快账用户8461 追问 2020-10-21 08:43

没有,我们筹建期,目前没有开过发票,只有别家给我们开的,进项税

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:43

你好,本期发生额填写440,应抵扣440,实际抵扣0,期末余额440

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快账用户8461 追问 2020-10-21 08:45

老师,增值税表三,我们只有进项就不用填吧?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:46

你好,只有进项不需要填写增值税附表三的 

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快账用户8461 追问 2020-10-21 08:48

老师,我在增值税服务平台已经认证抵扣进项发票了, 增值税表二就是自动生成的吧,我核对一下就不用填别的了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:50

你好,有的地方是自动生成,有的地方是需要自己填表的 

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快账用户8461 追问 2020-10-21 08:53

老师,我们涉及税的什么业务也没有,9月只有专票进项税,和440的抵免,表二里面跟认证的进项税是一致的,没有别的要填写得了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-21 08:54

你好,是的,没有别的地方需要填写的 

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快账用户8461 追问 2020-10-21 09:05

老师,专票进项税不用缴纳税款吧,等我们有了销项税再缴纳了吧?

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齐红老师 解答 2020-10-21 09:05

你好,是的,是这样的 

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快账用户8461 追问 2020-10-21 09:09

这个怎么填

这个怎么填
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齐红老师 解答 2020-10-21 09:10

你好,本期发生额填写440,应抵扣440,实际抵扣0,期末余额440

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你好,这个是可以全额抵扣的,在这个表格填写抵扣
2020-10-21
同学, 可以全额抵扣。 全部入增值税进项税额中,如果这个月有销项税额,可以在增值税申报表中全额抵扣。 <解决请评分五分,学习是我们共同前进的动力~>
2021-03-11
买税控盘 这个是需要专票 才可以全额抵减,在国税系统里面直接填写抵扣就可以了吧 可以,服务费是可以普通发票年年全额抵减
2020-08-14
你好,金税盘的才可以全额抵扣,160可以,其他的不能
2020-08-14
可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的
2020-10-10
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