可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的
老师,有一个产量表改了一部分产量,但是数据透视表重做了还是原来的数据,是什么原因?
从代账公司手里接来了账目,我用财务软件录入了各科目期末余额作为五月期初数据。还需要做什么
老师好,给对方公司设计一款医用多功能床(包括各种耗材,成品半年的维护)。发票具体内容可以开什么?
改了年度,需要改最后一季度的报表吗?利润总额没有变动,资产总额变动了,就是改了预收预付负数
老师好、工商年报中的资产总额是填注册资本吗?辛苦老师教一下!谢谢
老师,刚成立的新公司 有哪些要办理?税务登记?...
与固定资产有关的经济利益预期消耗方式发生重大改变的,应当调整折旧。 老师,请问这句话怎么理解?
老板卖空调的,个人收了很多款,未开发票,导致现在有很多账上有很多库存,被税务盯到了,现在要把个人收的这些款整理出来申报,会涉及到交什么税, 以及涉及到什么问题呢
你好老师 我们办公用的老板自己的房子,需要交房产税吗?
商标侵权案会计会有连带责任吗
老师,主表23行不用填写吗?本期有税金需要缴纳和没有税金需要缴纳,分录和税务报表有区别吗?
老师,管理费用可以放在借方吗?上面是递减的分录,那440元普票拿到了,做什么分录呢?
可以的,可以借方负数体现的
有税金缴纳,增值税附表四和减免税明细表里面实际抵减金额就要填数 没有增值税缴纳,实际抵减那里不用填数据
老师刚才第二个问题我问错了,最上面你写的分录,贷:管理费用440,不明白,您的意思是,贷:管理费用-440吗? 管理费用可以贷方吗
老师上面借方:应交税费—应交增值税—减免税,有些不明白。我们是一般纳税人,但是开的是普票,用不用直接写成“应交税费—-减免税”?
开出普票,是确认收入及销项税的 税控盘减免税的时候,才是计入应交税费~应交增值税~减免税