可以的,可以全额抵减增值税 借:应交税费—应交增值税—减免税 440 贷:管理费用 440 可以做到9月的 只要填增值税附表四和减免申报明细的
艺术培训学校可以开直播服务费发票吗?大类写什么
个税自然人客户端,7月一个人离职发了工资和一次性补偿金,8月初报个税时候,一次性补偿金达到减免标准,但是系统端减免自动带不出来?怎么回事?
老师本月冲红上个月发票,开了几张,然后做必调整红字分录,后面就附红字发票,然后正确的再做笔正确的收入凭证行吗
补缴以前年度房产税是计以前年度损益调整还是当期损益?16年至21年的
你好老师,分公司注销掉了还能注册的回来吗
去年的报关单没有开出口票 现在开出去还能退税吗
老师,你帮我看下,收到退附加税这样做行不行
艺术培训公司可以开直播服务费的发票吗?
个人所得税附加扣除,其中继续教育,这个继续教育包括高中吗?
老师 我们是运输公司 帮客户运输了一批货物 有一部分被我们损坏了,客户让我们把部分货物回购了,开货物发票给我们了,这个货物的进项税我们能抵扣吗,这个业务怎么会计处理
老师,主表23行不用填写吗?本期有税金需要缴纳和没有税金需要缴纳,分录和税务报表有区别吗?
老师,管理费用可以放在借方吗?上面是递减的分录,那440元普票拿到了,做什么分录呢?
可以的,可以借方负数体现的
有税金缴纳,增值税附表四和减免税明细表里面实际抵减金额就要填数 没有增值税缴纳,实际抵减那里不用填数据
老师刚才第二个问题我问错了,最上面你写的分录,贷:管理费用440,不明白,您的意思是,贷:管理费用-440吗? 管理费用可以贷方吗
老师上面借方:应交税费—应交增值税—减免税,有些不明白。我们是一般纳税人,但是开的是普票,用不用直接写成“应交税费—-减免税”?
开出普票,是确认收入及销项税的 税控盘减免税的时候,才是计入应交税费~应交增值税~减免税