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今天提前交了这个月10月到12月份三个月的社保,一共交了6700元,怎么分摊到这三个月当中?

2020-10-21 09:00
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 09:00

你好,缴纳的时候 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 摊销的时候 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬——社保

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:31

你好,我之前是提前交了这个月到12月份 三个月的 社保费6700元,怎么分摊到这10月份-12月份这三个月中的社保呢?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:32

你好,根据10-12月份每个月的社保金额,做这个分录就是了 借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:33

我是提前预交了社会保险费三个月的,不走预付账款科目吗

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:33

你好,这种情况不需要通过预付账款核算 

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:40

那我只计提了当月的 社会保险费,2262,但实际已经支付出去了三个月的社保6700元,这个怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:42

你好,缴纳的时候借:应付职工薪酬——社保贷:银行存款摊销的时候借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保 (是针对这个回复有什么疑问吗)

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:42

那我还需要计提吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:44

你好,第二笔分录就是按月计提的分录啊

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:48

借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,摊销三个月的时候 做:借:管理费用-社保费 2262 贷:应付职工薪酬-社保2262元 对吧?

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:48

做一个总的,后边这三个月只做这个摊销分录就行吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:50

你好,是的,是这样的

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:50

那他又退回社保1600元,这个怎么做分录呢?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:52

你好,他又退回社保1600元,是社保账户退回到你单位账户的意思?

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:52

是这个意思

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:52

退到公司帐户

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:53

你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保

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快账用户3020 追问 2020-10-21 10:54

只需要做这一个凭证就可以吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 10:57

你好,是的,是这样的 

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快账用户3020 追问 2020-10-21 11:01

你好,我之前是这样做的,先计提了一个月的社保费,借:管理费用-社保 2262元,贷:应付职工薪酬-社保 2262元,然后一下子支付了三个月的社保提前,我做的是 :借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,我是想等着11月份跟12月份在光补计提2262元,但是又退回了1600元的社保,这个退的1600的社保 ,我做的是:借:银行存款1600元,贷:应付职工薪酬-社保1600元

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齐红老师 解答 2020-10-21 11:02

你好,是针对这个过程还有什么疑问吗 

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你好,缴纳的时候 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 摊销的时候 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬——社保
2020-10-21
你好, 可以的,可以先计提的 也可以交纳时直接记入管理费用 借管理费用…社保费 贷银行存款
2020-10-20
你好 按月实际缴纳的金额来做计提就行了。 支付直接三个月的合计金额来做账 支付社保就行了。
2020-10-20
这个是需要分摊到三个月的数据中。
2020-10-20
你好,做账得话,做到预付科目,每个月做费用的话,按照社保明细金额 借:管理费用_社保 贷:预付账款
2020-10-21
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