你好,缴纳的时候 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 摊销的时候 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬——社保
社会保险费从10月份这个月到12月份交了6000元的社保费,一共是4个人的,怎么分摊到这三个月当中?先计提一个月的,发放这三个月的,后两个月的在计提上吗?
今天提前交了这个月10月到12月份三个月的社保,一共交了6700元,怎么分摊到这三个月当中?
我们公司一共交了四个人的社保,提前交了这个月10月-12月三个月的社保6000元,其中三个人是我们公司的,另一个人不是我们公司的,我们帮他代交了三个月的社保,然后他又转到我们公司帐户三个月的社保1500元,这些个分录怎么做呢?
我们公司一共交了四个人的社保,提前交了这个月10月-12月三个月的社保6000元,每人是1500元,其中三个人是我们公司的,另一个人不是我们公司的,我们帮他代交了三个月的社保,然后他又转到我们公司帐户三个月的社保1500元,这些个分录怎么做呢?
三个月的社保没交。这个月都看不到个人和公司分别交多少钱的明细了。如果这个月把三个月的社保全部补齐了,会看的到明细嘛
请问老师,液压油开票的时候选择哪一类
你好,请教一下,A和B合作,用B的公司在外面合伙做项目,现在B说项目都亏了,我们要去查账,这个要怎么查呀?有什么思路吗?A没有具体的账,可能有部分资料而已。谢谢
老师好,如何批量把单元格里面的逗号换成 换行符?
已抵扣的税额跟票面金额有出入,入账可以根据有效抵扣税额金额吗,这个有效抵扣税额一般什么情况下会产生偏差
老师,商场里面的进货,品种很多,在入库的时候也要一样一样录明细吗?包括数量、单价、金额
我们是温泉水乐园,小规模,我们有大部分都是无票收入,有一小部分是开票收入,我计提增值税税金是按3%计提税金还是1%?开票收入票面是1%
工商注册资本增资 原股东比例不变 用做股权转让吗
老师您好,个体户不报关要视同内销,那找货代买单报关的也是视同内销吗?会计分录怎么做,谢谢!
老师你好,给新员工7月份发了工资,但是一直没有报个税,这个应该怎么办
37000的零星工程可以做管理费用修理费吗 大概就是哪里要漏 补一下挖一下
你好,我之前是提前交了这个月到12月份 三个月的 社保费6700元,怎么分摊到这10月份-12月份这三个月中的社保呢?
你好,根据10-12月份每个月的社保金额,做这个分录就是了 借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保
我是提前预交了社会保险费三个月的,不走预付账款科目吗
你好,这种情况不需要通过预付账款核算
那我只计提了当月的 社会保险费,2262,但实际已经支付出去了三个月的社保6700元,这个怎么做分录呢
你好,缴纳的时候借:应付职工薪酬——社保贷:银行存款摊销的时候借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那我还需要计提吗?
你好,第二笔分录就是按月计提的分录啊
借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,摊销三个月的时候 做:借:管理费用-社保费 2262 贷:应付职工薪酬-社保2262元 对吧?
做一个总的,后边这三个月只做这个摊销分录就行吗?
你好,是的,是这样的
那他又退回社保1600元,这个怎么做分录呢?
你好,他又退回社保1600元,是社保账户退回到你单位账户的意思?
是这个意思
退到公司帐户
你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保
只需要做这一个凭证就可以吗?
你好,是的,是这样的
你好,我之前是这样做的,先计提了一个月的社保费,借:管理费用-社保 2262元,贷:应付职工薪酬-社保 2262元,然后一下子支付了三个月的社保提前,我做的是 :借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,我是想等着11月份跟12月份在光补计提2262元,但是又退回了1600元的社保,这个退的1600的社保 ,我做的是:借:银行存款1600元,贷:应付职工薪酬-社保1600元
你好,是针对这个过程还有什么疑问吗