你好,缴纳的时候 借:应付职工薪酬——社保 贷:银行存款 摊销的时候 借:管理费用等科目 贷:应付职工薪酬——社保

社会保险费从10月份这个月到12月份交了6000元的社保费,一共是4个人的,怎么分摊到这三个月当中?先计提一个月的,发放这三个月的,后两个月的在计提上吗?
今天提前交了这个月10月到12月份三个月的社保,一共交了6700元,怎么分摊到这三个月当中?
我们公司一共交了四个人的社保,提前交了这个月10月-12月三个月的社保6000元,其中三个人是我们公司的,另一个人不是我们公司的,我们帮他代交了三个月的社保,然后他又转到我们公司帐户三个月的社保1500元,这些个分录怎么做呢?
我们公司一共交了四个人的社保,提前交了这个月10月-12月三个月的社保6000元,每人是1500元,其中三个人是我们公司的,另一个人不是我们公司的,我们帮他代交了三个月的社保,然后他又转到我们公司帐户三个月的社保1500元,这些个分录怎么做呢?
三个月的社保没交。这个月都看不到个人和公司分别交多少钱的明细了。如果这个月把三个月的社保全部补齐了,会看的到明细嘛
老师,未开票收入怎么做账务处理呢
老师好,有个我个人问题想咨询下,我前年考会计中级职称三科都没过,今年考了两科,过了一门经济法刚60分,会计我明显感觉比去年理解上好了很多,而且做了550题刷了三遍,但是今年和去年分数一点没变还是47.就想问下我这样还有必要继续吗?
老师,请问针对公司业务员工资比较高,交的个税比较高,怎么筹划这个?
老师你好 我有个员工是我和另外一个老板一人出一部分工资 这个工资没个月我这边已经付了 现在需要收回来怎么做分录
请问甲公司和乙公司共同出资成立乙公司,甲公司的出资可以作为成本支出吗?
店里闲钱拿来做了一点理财,借短期投资……某某产品,贷现金或银行存款。其中会产生一点费用,手续费和软件使用费,这个入到什么科目去?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是将早餐用餐人数/2来核算,因为早餐10块,午餐20
应付账款借方余额长期挂账。后来发票也开不进来。如何平账
老师您好,当时9月的时候我问老板公司有做电商平台嘛,老板说没有,结果现在问老板说10月有做电商平台,而且仔细一问说9月27日入驻电商平台,9月27到30日有几千块钱收入,那这9月的数据还要申报嘛
老师用私卡报销,发工资也用私卡有什么风险
你好,我之前是提前交了这个月到12月份 三个月的 社保费6700元,怎么分摊到这10月份-12月份这三个月中的社保呢?
你好,根据10-12月份每个月的社保金额,做这个分录就是了 借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保
我是提前预交了社会保险费三个月的,不走预付账款科目吗
你好,这种情况不需要通过预付账款核算
那我只计提了当月的 社会保险费,2262,但实际已经支付出去了三个月的社保6700元,这个怎么做分录呢
你好,缴纳的时候借:应付职工薪酬——社保贷:银行存款摊销的时候借:管理费用等科目贷:应付职工薪酬——社保 (是针对这个回复有什么疑问吗)
那我还需要计提吗?
你好,第二笔分录就是按月计提的分录啊
借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,摊销三个月的时候 做:借:管理费用-社保费 2262 贷:应付职工薪酬-社保2262元 对吧?
做一个总的,后边这三个月只做这个摊销分录就行吗?
你好,是的,是这样的
那他又退回社保1600元,这个怎么做分录呢?
你好,他又退回社保1600元,是社保账户退回到你单位账户的意思?
是这个意思
退到公司帐户
你好 借:银行存款 贷:应付职工薪酬——社保
只需要做这一个凭证就可以吗?
你好,是的,是这样的
你好,我之前是这样做的,先计提了一个月的社保费,借:管理费用-社保 2262元,贷:应付职工薪酬-社保 2262元,然后一下子支付了三个月的社保提前,我做的是 :借:应付职工薪酬-社保6700元,贷:银行存款 6700元,我是想等着11月份跟12月份在光补计提2262元,但是又退回了1600元的社保,这个退的1600的社保 ,我做的是:借:银行存款1600元,贷:应付职工薪酬-社保1600元
你好,是针对这个过程还有什么疑问吗