你好, 记入营业外收入,

老师,销售房屋多收顾客现金不计入房屋价格也不退回,内帐做什么科目妥些?
老师,咨询下这种账务怎么处理,我们从商家采购了一台电视机,我们是按每天的实际销售给商家付款,电视采购入库的价格是1900(1900里面包含了机款1700和200的物流费),我们入库入的电视机机款就是含了物流费的总金额1900,我们做销售也是做的1900,后来因为客户自己原因签收之后又要退货,我们退给用户的款就是1700,因为物流是产生了,已经给了三方物流公司,我们门店做销售退货应该是退1900才对,如果在系统里做退货退1700的话,就虚增利润了,还有就是给我们代销的商家,我们退货给她,她退款给我们也是退的1700,如果我们库房做采购退货1900,就会有差异200出来,如果不退1900,按1700来退的话,又会产生采购退货的差额出来,为了不让系统里面出现销售退货虚的t利润和采购退货的差额,这部分账务该怎么处理好,谢谢
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求:计算心雨面包第一季度应缴纳的增值税(题目完整,谢谢老师)
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。要求:计算心雨面包第一季度应缴纳的增值税(题目绝对是完整的,谢谢老师!!)
1.心雨面包有限公司为小规模纳税人,主营面包、蛋糕的生产批发零售,兼营月饼、点心等系列食品,第一季度发生下列经济业务:(1)1月18日,销售面包一批,取得含税销售收入51500元,利用税控器具开具普通发票。货款已收讫。(2)2月14日,销售蛋糕一批,取得含税销售收入56650元,利用税控器具开具普通发票,货款尚未收到,提供1/10,的折扣政策(增值税税款不提供折扣)。(3)2月22日,收到2月14日销售蛋糕的货款。(4)3月2日,购进一批面粉、食用油,取得普通发票一张,注明金额30000元,税额3000元,款项已付讫。(5)3月7日,将本厂新研制的点心作为样品赠送给多家超市供顾客品尝。该批点心无同类销售价格,生产成本为1000元,成本利润10%。(6)3月23日,销售给莲花超市点心一批,不含税销售额21000元,由税务机关代开增值税专用发票,货款已收到。(7)收到一季度闲置房屋租金,开具专用发票,注明金额6000元。以上业务有涉及进项税额吗?(题目绝对完整,谢谢老师!?)
没有税费支付记录,海关缴款书不显示
老师有一张专票金额几百元。税额几块钱。现在客户要求改成普票。那我这个专票需要冲红重新做吗?上个月开的。
进销存的采购单,是写积分前的价格还是积分后的价格
哪些普票可以抵扣进项哪些专票不可以进项?麻烦老师发下最新的资料?
老师好 请问四川初级会计继续教育,怎么选择入囗学习教育
老师,这题答案中,求出来销项税额又减去进项税额,可是,购进税额,当年不就应该抵扣过了吗?为什么又抵扣一次呢
传媒公司与娱乐主播签合作协议,公司用公户给他们主播发放工资时,需要给这些主播申报个税吗
可转债的发行时间如果是4.1日,在计算稀释每股收益的时候需要考虑时间权重吗?
老师 公司处置名下的车 保险公司退了保费2500 怎么入账 借银行存款贷管理费用-保险费吗?
去年暂估了前几个月的电费和一些材料,后续去年年底发票过来了,但是我忘记暂估过了,直接入账了。今年调整怎么调整?小会计准则。 直接原分录冲前边暂估的分录,还是先用生产里转到原材料在红冲暂估,然后材料进销存里出库和入库都录入负数