你好,这个题目的要求做什么?
以前月份已开具增值税专用发票并收取的设备经营性租赁费585000元,因设备质 量原因,经协商设备经营性租赁费调减20%,当月凭设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,幵具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税额-17000 元,相应款项已退还租赁方。
怎么写会计分录?,(13)5月12日,企业上月销售的一台C型号设备因质量问题被退回,价款100000元、增值税款13000元,对方企业已开具了红字增值税专用发票,款项已退。●(14)5月14日,为了支援西藏建设,将一台不含税市场价为250,000元的大型设备无偿捐赠给了西藏某企业,并开具了增值税专用发票。该设备成本为200000万元。●(15)5月17日,机修车间对外提供修理服务,收取修理费46800元,开具了普通发票。●(16)5月17日,对外出租自己的一套生产设备,租赁合同中约定租赁期限为3个月,一次性收取全部不含税租金收入27000元。●(17)5月18日,销售给金源机电经营部E型号设备5台,每台不含税价款32000元,并承诺如果对方在10天内付款,就给予其5%的折扣。开具了增值税专用发票,货已发出。22日,收到对方支付的款项(价税合计)171760元。(18)5月19日,进口生产用机床一台,到岸价200000元,已纳进口关税20000元,已由海关代征进口环节增值税,并已得海关进口增值税专用缴款书。将机床从海关运回,支付不含税运费4000元,取得货运企业增值税专发票
红星工业集团为增值税一般纳税人,按月缴纳增值税,主要从事设备的生产销售以及租赁业务,包括A设备、B设备、C设备和包装物等经营性租赁,A设备、B设备、C设备的融资租赁(经中国人民银行、商务部、银监会批准)和其他业务。2021年2月发生如下业务:1、2月1日收到A设备融资租赁业务收入452000元,开具增值税专用发票注明:价款400000元,税额52000元,款项已全部收取。2、2月3日,购进原材料铸铁一批已验收入库,增值税专用发票上注明:价款1880000元,税率13%,税额244400元,上述款项已通过银行汇款付讫。3、2月4日,因铸铁质量问题,发生进货退出,根据铸铁厂开具的红字增值税专用发票,收到退回款共237300元,其中价款210000元,税款27300元。
5、2月5日,购进办公用品,取得增值税专用发票注明:价款50000元,税款6500元,款项已支付,办公用品均已领用。6、以前月份已开具增值税专用发票并收取的A设备经营性租赁费565000元,因A设备质量原因,经协商A设备经营性租赁费调减20%,2月7日凭A设备租赁方税务机关出具的《开具红字增值税专用发票通知单》,开具红字增值税专用发票注明:价款-100000元,税款-13000元,相应款项已退还租赁方。7、上月支付信息服务费并取得增值税专用发票,经与服务机构沟通同意折让10%,合计金额10600元,向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票通知单》后,2月7日取得《开具红字增值税专用发票通知单》。折让款及红字增值税专用发票均未收到。8、2月8日,销售A设备10台,成本为2260000元,实现不含税销售收入2760000元,向对方开出增值税专用发票,并收取增值税额358800元,货款已收到并存入银行。9、2月10日,提供技术咨询服务实现收入10600元,开具增值税专用发票注明:价款100000元,税款6000元,款项尚未收到。
红星工业集团为增值税一般纳税人,按月缴纳增值税,主要从事设备的生产销售以及租赁业务,包括A设备、B设备、C设备和包装物等经营性租赁,A设备、B设备、C设备的融资租赁(经中国人民银行、商务部、银监会批准)和其他业务。2021年2月发生如下业务:1、2月1日收到A设备融资租赁业务收入452000元,开具增值税专用发票注明:价款400000元,税额52000元,款项已全部收取。2、2月3日,购进原材料铸铁一批已验收入库,增值税专用发票上注明:价款1880000元,税率13%,税额244400元,上述款项已通过银行汇款付讫。3、2月4日,因铸铁质量问题,发生进货退出,根据铸铁厂开具的红字增值税专用发票,收到退回款共237300元,其中价款210000元,税款27300元。做分录,做分录
出口退税:进项发票里的货物是0️⃣税率不能退税,那么这个对应的发票属于内销,那么这个不能退税的内销发票可以用作正常抵扣认证勾选的发票,也就是可以勾选认证为抵扣么
怎么检查做账是否正确,从那些方面入手?
老师,公司老板请客户吃饭买的茅台酒正常可以入账么
4月确认了一笔收入,但是没开发票,我下个月开了发票直接塞进去4月这个收入里面可以吗?
公司结算80万收入,票只开了60万,剩余20万未开票的会计分录。
老师你好,之前员工5月报销报名费是替另外一家公司报名的,但是走我们公司报销的,现在另一个公司补过来了,我怎么冲这笔款呢?之前是借销售费用报名费贷其他应付款个人,现在分录怎么做呢,我借银行500贷销售费用负数500了?感觉不对哦,费用没有的冲了
我写的: 购买设备净现值=-410000+57000×4.7665+50000×0.6663=-104994.5 年金成本=-104994.5/4.7665=22027.59 答案是年金成本=82027.59 错在哪里?
公司刚开业不久,还没办对公账户的情况下,老板让我提供自己的银行卡作日常开支用途,这样可以吗
个税被投诉虚假申报了,对方不愿意撤诉,需要去更正个税申报表,那年度汇算清缴申报表也要调整吗?
老师,这月6月底更正了25年1-3月的工资申报,比如有原来合计100,更正成30,要把少了的70改到5月份申报。这样还需要去变更1-3月的第一季度所得税报表吗
会计分录
借主营业务收入100000 应交税费-销项税额17000 贷银行存款117000