你好 你们预缴那里的金额 能出来抵减不 ?
老师,本季度印花税申报时,8月代开专票已经交过的财产租赁合同印花税,在已交税额那不能填数呢?
老师印花税不通过应交税费来核算吗,那已经缴纳了的增值税和印花税我现在在财务软件里录入期初数据时将这两个税的合计已缴纳金额填写在已交税金里还是应交税费里呢
我7月申报6月的印花税,当时期间选错了,现在提示我已申报税源,我要交7-9月的租赁合同印花税,怎么办呢 或者跟4季度在一起申报 可以这样操作不
我7月申报6月的印花税,当时期间选错了,现在提示我已申报税源,我要交7-9月的租赁合同印花税,怎么办呢 或者跟4季度在一起申报 可以这样操作不
老师,现在不是按照季度报印花税吗,我申报时选按期申报还是按次申报呢?我是租赁合同交印花税,那个应税凭证名称写什么呢,还有那个应税凭证数量填什么呢?
消费满300,充值3倍,也就是900元,本次消费的300即可免单,这个分录怎么做?我们是小规模,税率是1%
23年中级经济法和25年中级经济法有哪些大的变化点,哪些章节可以不学
我接手外账会计的账,8月和9月的报表都对的上,但是10月份我根据她的凭证做的账,资产负债表却差了93000元,我去查了税务系统,对方公司就只开了一笔93000的发票,外账会计给我的凭证,也没有涉及预付账款,只有应收应付资产,我重分类了账,8到9都好好的,就是不知道为什么10月份会有笔93000的差额,我怎么都找不到原因,我这该怎么做账
老师,四大行跨行支付都有手续费 我支付空调费用5000,手续费9元 借:固定资产-空调 5000 贷:银行存款 5000 手续费是要单独录一张凭证吗 还是和固定资产一起,录在同一个凭证,分录上?
财税是在哪个网站查询
老师,充1000送200 分录是 借:银行存款1000 销售费用200 贷:预收账款 那消费满300,充900,这300免单 分录: 借:银行存款900 销售费用300 贷:预收账款1200 这么做对吗 贷:预收账款900
公司购进车辆享受了一次性加速计提折旧,一年内车子被出售了,请问会计分录怎么做
能帮忙算算2024年整年产生汇兑损益不,已实现和未实现的具体多少
福利费包括员工外地旅游的餐费和住宿费吗
老师好, 1、请问招待费扣除标准之一是全年收入的千分之5,全年收入=主营业务收入+其他业务收入+营业外收入 对吗? 2、职工福利费,工会经费,职工教育经费是应付职工薪酬为计税依据的百分比,那么应付职工薪酬的二级科目里也有福利费,这个应付职工薪酬的百分比包含二级科目福利费一起不呢?
老师您看图片,本期已交税额,我填数后它这样提示我。
你好 你实际是多少呢?实际就是已缴大于预缴吗 还是什么情况
这样问吧老师,我8月代开场地租赁费专票14285.71,交了7.5元印花税,现在申报印花税报表,需要申报这个已经交过的这部分收入吗?
你好 需要的 你申报就要报你合计的收入 包括这个你缴纳的这部分
我本季度实际收入就是代开专票这个数和无票收入20万。开专票时已经交了7.5的印花税。小规模物业公司。印花税怎么申报?
核定征收公司
你好 按你们总的收入 开票收入%2B无票收入合计来报
按收入交印花税?填都填财产租赁合同还是资金账簿,还是建筑安装工程承包合同?
你好 要看是什么合同。 比如你租赁合同按你租赁收入*千分之一。 资金账簿是按你实收资本金额%2B资本公积金额合计 *万分之五*50%计算 ;建筑工程是按万分之三
我怎么知道我该填哪个?物业公司
你好 你们是场地租赁的话 按租赁合同来交纳 你要看你业务是什么来判断 合同