你好 四舍五入的差异的吗

老师你好,跨月的发票回款和发票金额小数点不一致需要冲红重新开发票吗,还是做坏账应收款处理?
老师,您好!上月发票信息有误,本月拿回冲红,重新给客户开具金额一样的发票,本月需要做账务处理吗?
你好老师,跨年的应收账款,普票,全额冲红11万,重新开的蓝字发票5万。中间的差额用处理吗
老师好,有一张跨年的发票,才发现有点问题,退回给开票方让他们重新开,但是他们的财务一口咬定跨年发票不能冲红不能重新开没办法处理和做账,这个要怎么办呢。
老师,你好,想跟您咨询一下,上个月开的发票,这个退回来冲红重新开,那收到的发票抵扣联和发票联需要怎么处理?冲红的发票的抵扣联和发票联怎么处理?需要另外放还是要放凭证里面做附件?
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
对的,就是差几毛钱甲方回的款是整数
那你做营业外支出就可以啊。
不是做收不回来的坏账吗
你好,四舍五入的差异,这个不用做坏账了。
好的谢谢
不用客气的,工作愉快。