 
                            同学你好 是这样就算的哦

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老师你好,工程是挂靠A公司中标的、异地施工(跨市)施工方在施工地税务局预交了0.2%的企业所得税 , A公司的企业所得税按2.5%交合理吗 总机构A的企业所得税=不含税收入金额*2.5%-已预交的0.2%的企业所得税 是这样算的吗
我们是施工方挂靠一个有资质的建筑公司,施工地是异地,需要异地缴款增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,还有企业所得税,印花税{印花税是按合同不含税总价的千分之三缴纳的,以后就不用预交了}预交的税款是我们施工单位自己的个人银行卡缴纳的,被挂靠单位收到业主的工程款后是不是需要把我所预交的所有税款税种都要退还给我,怎么退还?是私下给现金吗?
请问老师,我公司在异地施工,预缴了企业所得税,那我做凭证的时候,就直接:借:应交税费-企业所得税 贷:银行存款。就行了吗?还用计提企业所得税吗?就是做:借:所得税费用,贷:应交所得税
我们是建筑公司。施工项目在异地,按照税务局规定,要在项目所在地预交企业所得税,预交的企业所得税是由个人代缴的,现在公司不给返还个人代缴的企业所得税,这种情况公司这笔代缴的企业所得税放什么会计科目?
老师您好!我公司属于施工企业,长年都是跨地区施工。所以每次预交增值税时都需要预交0.2%企业所得税。预交企业所得税时,会计分录:借:应交税费-企业所得税,贷:银行存款。这就造成了应交税费-企业所得税科目一直都是负数。汇算时实际我们没有那么多的税金,需要退税。那我退税时直接就做分录借:银行存款,贷:应交税费-企业所得税。这样对吗?
 
                收到货款,客户说不要票了怎么办,一直挂预收么?
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