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老师 您好 我小规模纳税人,这季度超30万了 既有减征收入又有免征收入,我们的收入分为开票收入和未开票收入,我开具免税收入的发票时选的税率是1%,而且我还开具了一部分疫情之前已确认收的3个点的发票,我现在不会申报增值税了

2020-10-21 16:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2020-10-21 16:42

那这个不是免税收入,免税 收入开发票是开免税,不是1%,超过30万填写1行合计不含税销售额,开普通发票填写3行,这个对应1% 这个不含税销售额*2%填写主表减征额和这个减免表减免下面2.3.4列

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快账用户1726 追问 2020-10-21 16:44

那老师 我把免税的开成1%了 我可以先填在减征里,然后再填写免征吗?

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:47

你税局咋说说开1% 可以按免税申报吗?

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那这个不是免税收入,免税 收入开发票是开免税,不是1%,超过30万填写1行合计不含税销售额,开普通发票填写3行,这个对应1% 这个不含税销售额*2%填写主表减征额和这个减免表减免下面2.3.4列
2020-10-21
您好: 都要认不含税金额来填列的
2021-06-03
您好 开原来无票收入发票还是原来1税率
2022-04-23
这部分补开发票的金额 不用再做收入账了,再做就重复了。申报的时候扣除掉,以净额申报
2022-04-15
开始是免税的发票填写11行,正确
2021-04-16
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