您好,你们是一般人还是小规模?

#提问#各位老师你们好,我想问一下,12月份我开了一张3000的专票,但是开错了,上面没有开户行,所以我当时在票上点了作废,可能没有作废成功,然后我又重新开了一张3000的专票,今天才发现,之前那张票没有作废,已经跨月了,怎么办?
小规模的,12月份开了一张专票,现在想把专票作废乐,重新开始成普票,怎么开,对于增值税这一块到时候交的增值税怎么申请退税
老师,供应商12月给我公司开了一张发票,但是随后1月作废了,然后1️又重新开了一张一样金额的,我1月再怎么做账
老师,十月红冲了九月的一张专票,又重新开了一张正确的专票,十月报税的时候是不是不用体现在增值税申报表上,还有十月红冲了六月开的一张专票,然后重新开了一张普票是不是专票那栏填负数,普票那栏填正数?
老师,公司开票给另外一个公司,怎么开的?一个月可以开多少票出去?
老师,另外加收客户的加工人,这个费用的分录怎样写,属哪个科目
老师录凭证 在弄模版的时候想提取关键信息 用的excel是哪个公式呀
老师好,我们给客户盘点固定资产,随着服务用到一套固定资产管理系统和打标签的费用,进额3万多,都是用在客户身上的,这两笔怎么做账
净利润是怎么核算的,
朴老师,商家在快手平台买货品,快手平台的扣点是多少,电商税点是多少?
老师,假设我们公司2024年年底利润总额再加上减去永久性差异的因素,最终调整完后应纳税所得额是150万,我们是小微企业,则计提所得税费用7.5万元,借所得税费用贷应交企业所得税,,,等到2025年5月因为2024年年底一笔计提的费用没有收到发票,费用5000元,这个时候我们纳税调增5000,补税250元,做借递延所得税资产250元贷应交企业所得税250元,再借应交企业所得税250元,贷银行250元,,假设我们2025年6月收到了发票进行追补,收到退税,分录是不是直接借银行250元,贷递延所得税资产250元,这样不是
小规模纳税人可以接受3个点专票吗
老师有个这样的问题,公司做个人的房屋代扣代缴的个税,我的分录是这样子的,借:其他应收款-个人所得税 贷:银行存款 收回个税的时候,借:银行存款 贷:其他应收款,是这样可以吗?没有通过应交税费,个税。
老师,公司的门面房对外出租,都涉及什么税,一部分自用的房产,一部分对外出租的,房产税我该如何申报
一般人老师
这种10月要交,12月再冲减掉