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公司是一般纳税人,销售2017年购入的车,原值110000,累计折旧75612.9,收到45000的购车款,对方不要发票,该如何做账?麻烦把分录写下,报税的话这个怎么填这部分收入?填在哪边?谢谢啦

2020-10-21 16:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 16:51

你好,借固定资产清理34387.1,累计折旧75612.9,贷固定资产110000

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:52

收到45000的购车款,借银行存款45000,贷固定资产清理45000/(1%2B13%),应交税费--应交增值税45000*13%/(1%2B13%)

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齐红老师 解答 2020-10-21 16:55

固定资产清理45000/(1%2B13%)=39823,借固定资产清理5435.9,贷资产处置损益5435.9

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快账用户9712 追问 2020-10-21 17:01

老师,报税的时候这4500扣掉税金的部分算是不开票收入吗?填在哪边

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:06

你好,这个已经抵扣进项税,开13% 、一般纳税人销售使用过的固定资产(09年之后购入,购入时已抵扣进项)取得收入45000元,未开票,需要缴纳多少税呢?申报表如何填写? 分析与计算: 由于购入时已抵扣过进项税额,则销售该已使用的固定资产按适用税率计税; 不含税销售额:45000/(1%2B13%)=; 销项税额:45000*13%/(1%2B13%)元;

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快账用户9712 追问 2020-10-21 17:41

谢谢老师

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齐红老师 解答 2020-10-21 17:57

你好,应该的,祝你开心

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你好,借固定资产清理34387.1,累计折旧75612.9,贷固定资产110000
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