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业务员出差每天可以报销50元,但是没有发票,要用其他票冲吗?还是直接报销不附票据

2020-10-21 21:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-21 21:03

你可以做差旅津贴 差旅津贴,不需要发票。

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:04

填报销审批单的时候,名称写差旅津贴?

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:05

你好是的,可以写差旅津贴。

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:06

要强调是餐费吗

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:07

那出差花费的交通费,写差旅津贴还是交通费?

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:08

写三个明细吗,住宿费+差旅津贴+交通费

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:09

住宿费和交通费要发票,差旅津贴不附发票?

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:10

你好,不用的,你们写津贴就可以啊。

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:10

所有的费用全部写津贴?

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:11

不是的,你那个没有发票的补助写津贴,其他的还是正常写。

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:11

津贴不能金额太大了,超金额太大的话,税务局不会允许你抵扣的。

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:12

一般多少算大额

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:13

这个最好问下你当地税务局那边的标准。

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快账用户4947 追问 2020-10-21 21:15

每次200左右不多吧

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齐红老师 解答 2020-10-21 21:18

你好,这个金额不算小的。

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你可以做差旅津贴 差旅津贴,不需要发票。
2020-10-21
差旅津贴可以不用发票。
2020-11-11
同学你好,应是与差旅费一起报销的;不能按月报销;
2021-11-08
同学你好,可以报销的,按照公司规定来做。如果是管理人员出差,计入管理费用,销售人员就计入销售费用
2023-03-22
必要要附出差的交通费,住宿费一起报销
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