你好,同学。 你这里,如果不影响税的情况下,核定 不用去更正。不受影响的。
我是个体户,前两个季度是定期定额的9万,第三季度是改查帐了,前两个季度去前台申报都是直接按我盘里面的数据3万多来申报的,实际收入都是20多万,可是第三季度我是按实申报的,有24多万,现在的问题是那我的个体户的经营所得收入总额到底要按实70多万申报,还是按增值税的申报表的累计数35万多来申报,都已申报,是不是需要更正申报
个体工商户定期定额,每月定的5.2万,第二季度前两个月不超,第三个月开了7万多,第三季度总的销售额专票加普票不含税收入超了15.6万,交个税经营所得是按第三季度总的不含税金额申报吗?
老师,您好,我公司是个体户的,每个月核定是10万,已经门前自动申报了。但是我在12月季度开票5万,增值税报表和经营所得税就已经按核定报了,并交税了,那么我现在还需要按照实际的开票金额来重更正申报吗?
个体户核定 每个月核定额10万 在1季度3月的时候开了一张28万多的发票 我是按照实际开具的发票去申报增值税跟个人经营所得吗?还是按照48万多来申报?
连锁药店门店之间调货怎么开发票?
销售货物开票金额大于实际收款金额 怎么写分录
老师,销售门窗公司包给客户包装,什么时候结转成本?平时成本怎么归集?
@董孝彬老师,那老师,厂家给我们开了五万负数发票,我们要做账吗?别的老师别回答
超市进货,由于供应商优惠,赠送的牛肉汤20袋可要做入库单,如何计账
老师:新手上岗,一般纳税人,收到了专票,现在做分录,我也不知道这张进项票本月需不需要抵扣,我该入到进项税额下的哪个明细科目呢?
老师,5月份入账当时开发票公司用二维吗扫码入账,不显示公司名,收钱做了无票收入,开发票也做了收入,款入了往来了,实际多做了收入,我怎么调这笔账?
老师 请问一下 居间费打到个人或公司 税费怎么算的 金额有点大哦
老师你好!请问我快账财务软件上利润表跟资产负债表的数据会随着我的凭票数据自动生成,但是现金流量表确没有任何数据,我要收到填报也填不了,请问是软件本身的问题还是我操作失误的原因
老师 我们是一个联合社,联合社是村里面几个合作社需国家管护项目统一由联合社申请,合作社社需开票个联合社,联合社把相应发票提供给政府相应取得本次补助资金, 后面联合社就要资金分配到各个合作社进行完成本次项目,联合社和合作社应如何做账联合社申请项本次总项目48万,其中国家补助12万,自筹资金36万是由各个合作社自筹,这个自筹资金在联合社和合作社分别怎样提现
你是说我第一,第二季度核定的增值税就按照开票金额来申报,第三季度按时申报,对吗?
是的,理解正确的,就是这个意思的
可是我核定申报的数据都是只有开票金额,因为我们是零售服装的,大部分都是无票收入,所以我再报个体经营所得的时候,是按实申报的,这样的数据不是会对不上增值税本年累计值30多万,但是我的个体经营所得收入是70多万
什么意思,你这查账的时候,是按开票和未开票一起作为你的收入处理的
我目前提交的申报表就是增值税,第三季度按时申报,第一,第二季度我都是按照开票的数据来报,那经营我也是按实际的70多万申报,需要去更正吗
不用的,你 之前是核定 ,没必要去更改。
对的,我第三季度是按实际20多万来申报的,因为我们开票的金额只每月两三万,
老师的意思是第三季度也只按开票的金额来申报吗?
如果你要作业个积极的纳税 人,你就是如实申报。 如果你只是想适当 交点,就开票申报。不知道这样讲,你能不能明白意思
第三季度是改查账征收的哦,如果只是按开票金额的话,那这数据是太少了,实际收入不只这么多,我们店租就两万多了
那你就如实申报,作一个积极 纳税 人就是了的
第三季度我们已经是按照小规模30万内免税的,我报了20多万,真实的话都是30多万的
我的个体经营所得收入这是按增值税的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
哎,你之前报了就报了,你之前也是核定 的,你何必要去多此一举要去更改呢 让税局觉得你虚报
我们都是做高端的服装,所以营业额都很高,
不用去更改,不用怀疑,如果你要去更改, 可以说是自找麻烦,反倒让税局觉得你虚报,引起预警。
还没有去更改,我就在想需要去更改吗?
我的意思是不去更改。
就只是第三季度按时申报了
这样的话个体经营所得里的收入是按增值税申报表里的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
这个需要修改吗
我是按着实际的70多万申报的个体经营所得申报里的收入额,增值税申报表里的本年累计才35万多
首先,如果说你是查账征收的话,那么查账征收期间,你这个增值税和这个所得税这里的收入才是需要一致的。核定征收,这里不一致是正常的。