你好,同学。 你这里,如果不影响税的情况下,核定 不用去更正。不受影响的。

我是个体户,前两个季度是定期定额的9万,第三季度是改查帐了,前两个季度去前台申报都是直接按我盘里面的数据3万多来申报的,实际收入都是20多万,可是第三季度我是按实申报的,有24多万,现在的问题是那我的个体户的经营所得收入总额到底要按实70多万申报,还是按增值税的申报表的累计数35万多来申报,都已申报,是不是需要更正申报
个体工商户定期定额,每月定的5.2万,第二季度前两个月不超,第三个月开了7万多,第三季度总的销售额专票加普票不含税收入超了15.6万,交个税经营所得是按第三季度总的不含税金额申报吗?
老师,您好,我公司是个体户的,每个月核定是10万,已经门前自动申报了。但是我在12月季度开票5万,增值税报表和经营所得税就已经按核定报了,并交税了,那么我现在还需要按照实际的开票金额来重更正申报吗?
个体户核定 每个月核定额10万 在1季度3月的时候开了一张28万多的发票 我是按照实际开具的发票去申报增值税跟个人经营所得吗?还是按照48万多来申报?
老师,我们公司是一家小规模纳税人,2024年第一季度第二季度都红冲了发票,增值税形成了负数,申报增值税直接0申报了,2024年第三季度开具7万的正数发票,没有进行负数的抵减,直接按7万申报了增值税,增值税跟企业所得税形成了比对差异差异,需要更正报表, 把2024年第一第二季度更正为实际的负数金额比较好呢,还是更正第三季度的报表比较好,第三季度按实际开具的金额抵减第一第二季度的负数,按抵减后的数据填列更正,
现金支票是什么意思?老师?
老师!买的旧油泵,我们公司加工或维修后卖出,买的时候对方没开发票,没票我们能做账吗?如果能做账是不是企业所得税时要调增?还有我们如果修好是不是要加修理修配费入库?
你好老师 给法人发工资个税申报怎么添加法人添加这栏法人应该是雇员还是其他
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
作为一个财务bp,甚至一个财务bp经理,沟通能力是需要非常强的,但是如果沟通之后没有结果,我们只是尽力去做了这样一个工作,是不是就到此为止了
财务核算是一个人做,另一个人做合并报表和合并报表财务分析,请问没有做核算可以作出合并报表财务分析吗?
24年计提费用8万元,24年汇算清缴调增8万,25年做账冲销了8万元,这时候25年的费用减少了,请问24年的汇算清缴需要更改吗
我目前每个月有3600外账在做(10家小规模,3家一般纳税人)招兼职会计,做外账的话,给多少钱合适。
供应链管理公司成立1年不到,一般纳税人,现在要提高开票额度200w,提高后开具的发票不是主营业务,是咨询类发票,这种申请能通过吗?会涉及上门核查吗?
参加公司组织的培训,培训费自己扫二维码先垫付的,发票也是自己付完款自助开的,但不小心开成个人了。要怎么办
你是说我第一,第二季度核定的增值税就按照开票金额来申报,第三季度按时申报,对吗?
是的,理解正确的,就是这个意思的
可是我核定申报的数据都是只有开票金额,因为我们是零售服装的,大部分都是无票收入,所以我再报个体经营所得的时候,是按实申报的,这样的数据不是会对不上增值税本年累计值30多万,但是我的个体经营所得收入是70多万
什么意思,你这查账的时候,是按开票和未开票一起作为你的收入处理的
我目前提交的申报表就是增值税,第三季度按时申报,第一,第二季度我都是按照开票的数据来报,那经营我也是按实际的70多万申报,需要去更正吗
不用的,你 之前是核定 ,没必要去更改。
对的,我第三季度是按实际20多万来申报的,因为我们开票的金额只每月两三万,
老师的意思是第三季度也只按开票的金额来申报吗?
如果你要作业个积极的纳税 人,你就是如实申报。 如果你只是想适当 交点,就开票申报。不知道这样讲,你能不能明白意思
第三季度是改查账征收的哦,如果只是按开票金额的话,那这数据是太少了,实际收入不只这么多,我们店租就两万多了
那你就如实申报,作一个积极 纳税 人就是了的
第三季度我们已经是按照小规模30万内免税的,我报了20多万,真实的话都是30多万的
我的个体经营所得收入这是按增值税的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
哎,你之前报了就报了,你之前也是核定 的,你何必要去多此一举要去更改呢 让税局觉得你虚报
我们都是做高端的服装,所以营业额都很高,
不用去更改,不用怀疑,如果你要去更改, 可以说是自找麻烦,反倒让税局觉得你虚报,引起预警。
还没有去更改,我就在想需要去更改吗?
我的意思是不去更改。
就只是第三季度按时申报了
这样的话个体经营所得里的收入是按增值税申报表里的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
这个需要修改吗
我是按着实际的70多万申报的个体经营所得申报里的收入额,增值税申报表里的本年累计才35万多
首先,如果说你是查账征收的话,那么查账征收期间,你这个增值税和这个所得税这里的收入才是需要一致的。核定征收,这里不一致是正常的。