你好,同学。 你这里,如果不影响税的情况下,核定 不用去更正。不受影响的。
老师残保金是年平均人数不超30人就不交残保金吧300/12这样算吗
小规模一个一点的专用发票是按全额开具吗?
老师,这里折旧为什么还要乘以60%
我第一年存了三万,第二年存了三万,第三年存了三万,第十年连利带本共取出11.0918万,这样折算下来合平均年利率是多少?谢谢!
一般纳税人开具的一张电子发票二手车,只有金额,税额为0,申报增值税时填在开具其他发票,金额填8000,税额还是填0吗
销售货物是赊销 当时优惠 走什么科目 几个月后收款时候又优惠走什么科目
老师请帮忙看下附图的问题
老师,对于月度销售额不满10万元的一般纳税人,可以免征教育及地方教育附加,那么这个税金还需要计提吗?先计提再体现减免吗
老师,企业以前年度银行账户都没有做账,现在把以前年度银行流水做进来,流水里面有给员工发的工资,现在我按流水把工资做账,据实申报个人所得税吗?
现在企业登记社保,需要招工登记吗?
你是说我第一,第二季度核定的增值税就按照开票金额来申报,第三季度按时申报,对吗?
是的,理解正确的,就是这个意思的
可是我核定申报的数据都是只有开票金额,因为我们是零售服装的,大部分都是无票收入,所以我再报个体经营所得的时候,是按实申报的,这样的数据不是会对不上增值税本年累计值30多万,但是我的个体经营所得收入是70多万
什么意思,你这查账的时候,是按开票和未开票一起作为你的收入处理的
我目前提交的申报表就是增值税,第三季度按时申报,第一,第二季度我都是按照开票的数据来报,那经营我也是按实际的70多万申报,需要去更正吗
不用的,你 之前是核定 ,没必要去更改。
对的,我第三季度是按实际20多万来申报的,因为我们开票的金额只每月两三万,
老师的意思是第三季度也只按开票的金额来申报吗?
如果你要作业个积极的纳税 人,你就是如实申报。 如果你只是想适当 交点,就开票申报。不知道这样讲,你能不能明白意思
第三季度是改查账征收的哦,如果只是按开票金额的话,那这数据是太少了,实际收入不只这么多,我们店租就两万多了
那你就如实申报,作一个积极 纳税 人就是了的
第三季度我们已经是按照小规模30万内免税的,我报了20多万,真实的话都是30多万的
我的个体经营所得收入这是按增值税的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
哎,你之前报了就报了,你之前也是核定 的,你何必要去多此一举要去更改呢 让税局觉得你虚报
我们都是做高端的服装,所以营业额都很高,
不用去更改,不用怀疑,如果你要去更改, 可以说是自找麻烦,反倒让税局觉得你虚报,引起预警。
还没有去更改,我就在想需要去更改吗?
我的意思是不去更改。
就只是第三季度按时申报了
这样的话个体经营所得里的收入是按增值税申报表里的本年累计数30多万来申报吗?还是按实70多万申报呢
这个需要修改吗
我是按着实际的70多万申报的个体经营所得申报里的收入额,增值税申报表里的本年累计才35万多
首先,如果说你是查账征收的话,那么查账征收期间,你这个增值税和这个所得税这里的收入才是需要一致的。核定征收,这里不一致是正常的。