同学您好,最好是能够原路把该笔资金退回集团,由集团打给饮料公司,也可以三方签一个三方协议。

老师,我们公司是食品公司。另一个公司是饮料的。我们卖食品给酒店,饮料那个公司也有卖食品给酒店。然后酒店就把钱包括饮料公司都打我们公账了,我们又从公账转给饮料公司。。这样应该不可以吧。。是要我们原路退回去给集团,让集团自己打给饮料店吗。还是可以签什么委托协议。
我们公司是小规模商贸公司,做奶粉批发,下游都是各个孕婴门店,上游是厂家还有成都中亿公司 我们公司算是个中间平台,门店要货得把钱付给我们公司,我们再转给成都中亿帮他们订,货是发给他们的,不经过我们仓库,(除了我们商贸自己订的货) 在成都中亿公司他们给我们有个电子账户,我们打过去的钱都在上面有显示,那些钱叫做上账,下游门店通过我们向成都中亿订的货,但是个别的东西没货,他们就把那没货那部分钱给我们商贸公司上账了(也就是我们在他们公司的电子账户),我们再把该退回给门店的钱上账他们在我们商贸这边订货的户头上,可以抵后面拿货的应收款,请问一下,这个上账费在T3上该怎么做分录?
老师您好,我们公司是建筑公司,程包了一个拆迁工程,有很多废料 废铁 砖渣等可以卖钱。现在公司想把这些废料给一个员工去处理,卖的钱也归员工。废品大概可以卖1000万元,公司需要跟个人签什么合同或协议么,个人需要交什么税么,个人账户收那么多钱会不会有风险
老师我们公司是白酒销售行业,我们从酒厂进酒,有一个产品进价412,我们正常出库扫码,酒厂给我们公司每箱12元出库奖励,之后我们再打款的的时候可以用这个出库奖励,之后商店扫码入库(就是送到商店),酒厂也给商店12元。但是这个12元需要我们先给商店,酒厂再给我们公司,这两个我应该怎么做账好呢?酒厂给我们的12元出库奖励,我冲减成本可以吗?我们公司兑付给商店的。兑的时候先记费用,以后酒厂给我们公司,我再冲减费用。这样可以吗
老师,我想请问:我公司是餐饮业,原有门店A,这个月新开了一个店B,1月份的采购物料都是A采购,部分供应给了B,但因为现结,采购款已由A打款给了供应商,月底了可以统计出A配送给B的物料金额,让供应商分别给A,B公司就实际用量开发票,三方签署委托付款协议,后面B再把采购款打给A,这样操作可以吗?
试用期2个月,10月21日入职上班。是不是12月1日就转正了
老师,我想问一下单位办理注销税务,注销完成后,工商注销是不是必须得找个第三方呢,那个注销清算,单位盖章呀,签字啥的,咱自己弄个模板自己写,能不能办理工商注销?
甲会计,6家公司每月300多笔记账凭证,工作量大吗,4个一般纳税人?
老师,您好!25年5月新开企业,从8月开始欠职工工资40万,我从8月开始一直没有计提职工工资,12月关账时,应该把所欠工资提现不?
你好,老师,营业范围里面没有服务这一项,能开6%的服务费发票吗,偶尔开一次,不经常开
小规模纳税人公司,有笔销售业务计提时应交税费是按1%提了3.96元,但是其中有专票税费3.56在资产表中可记入应交税费里。有普票0.4是算营业外收入,但是这个普票计提的是1%,在增值税报表里又是自动获取的3%的税是1.18元。有销售时我计提的是1%的,这两者的差额我应该怎么处理
老师好,请问应收预收重分类怎么做呀?按照科目余额表余额做?还是借贷方发生额呢?
老师,发票名称开具:空调安装费用,这个是在哪个大类下?税率是多少?我们是建筑企业往外开这个发票
1:请问下2025.12月的账必须结账后才能转到下一个年度做2026.1月的账对吗 2:要怎么结转下年呢?是自动吗
老师你好,公司24年购进设备120万,发票只开了70万。剩余50万因为没给钱,一直没开发票。前财务当初做固定资产时按70万计提折旧,25年10月份设备退回了,用于抵扣欠的50万。两家公司目前账清了。 这种情况如何做财务处理?会计分录怎么做?
老师这个协议要怎么签。饮料公司委托酒店把款打给我们??但是饮料公司没有欠我们钱啊。这样协议能合理吗
老师你真好这么晚还回答我。。我最近刚开始做外账紧张
老师我们不分内外要正规做账,是不是不用弄私户,老师我不明白为什么弄私户,要把公户钱打私户,然后用私户报销。这样没有发票的报销就可以避免税务调增,是因为这个原因才通过私户吗。(可是不走公户报销本来就少计费用一样是交税)我意思是两者算出来不是都一样吗
应该是集团委托您方企业把款打给饮料公司。等于是你代收了该笔货款
没有关系,慢慢来,遇到了问题以后才能知道该怎么解决。
老师我不明白这个私户,走报销他的意义何在,没有票的走公户要纳税调增,可是没有票的没有走公户,公户一样少这笔费用两边不是一致吗,为什么不直接合理走公户。
你是说没有票的,你走了私户还是坐进了帐里是吗?
我是不明白,为什么报销要从公户转钱到私户,再从私户报销出去。这样的意义是什么。。脑袋都转不过来
您说的这个私户是库存现金吗?
就是法人私人账户,小金库
还是说公帐以备用金的形式转给私户个人,然后发生费用以后报销就走私户报销
对就是这个意思 老师为什么要这样。
他这样操作的话。就是他可以提前先支取现金,放在身上备用,实际发生费用的时候再报销。
老师应该是我钻牛角尖,可是我还是想不通私户明明不合规,有必要先支取放一笔钱吗。发生费用的时候正常公户报销不行吗。
他直接从公户转到他私户里面,如果金额不大的话,可以作为备用金使用的,这样是符合规定的。
提前支取一笔备用金,比如说在采购的时候,可以直接付款,然后回来报销,而不用说自己先垫资,然后回来报销
如果采购回来的东西是企业经营所需的,而且有发票可以直接入账,如果没有发票,就要纳税调增,或者去税局代开发票。
老师您睡了吗,如果这样,我们公司只有一套账要往正规走 你说公司到底需不要私户
既然我们不管开不开票都要报税,那还有必要私户吗。
今天那个饮料公司的人少我们要弄一个私户,说我这个都不懂。可是我说我们都要正规走啊,私户难道是让有的不想开票的供应商避税吗
不然想不通为什么饮料那个会计一直说我们总监也死脑筋
我想请问你们是经常大额走私户吗?如果只是小额的话,其实这个不算是私户的,后期他会有费用来报销,这只能算是一个备用金
偶尔有款项走了私户,经理说就不做账,内部报表再合并。
可是这不是跟一套账相背离吗,既然要一套账正正经经,怎么能不做账
老师,我现在要做一套账也负责开票。我就想知道这个私户如果设置要怎么走才安全,才能保证自己不违规啊
像我们有一笔微信小程序开发费用四万块,对方是个人不能开票,就不开票,钱就是给我们私户
经理就说这笔钱不做账到时候内部自己合并报表
那这个钱不入账是不是就没有违规
坚持自己的原则,不虚开发票,不隐瞒收入,如果是从公账上直接转给老板的私户,你就挂他的借款,后期让他打回来,或者是让他拿费用来报销。不能让账上长期挂股东借款。
老师你真的好,问了好多天有的付费了都回答几个字要么没有看自己问什么。。下次提问不知道还能不能遇到您。。。老师那个微信小程序的这样是可以的吗
非常感谢您对我的肯定,欢迎您下次再次提问哦。
很高兴能够帮到你,记得五星好评哦,还有什么问题吗?没有的话我就睡觉咯
没有开票就不要入账,因为就算入帐了,后期税务查到你是要补税的。