咨询
Q

请问老师我们应付职工薪酬科目期末贷方为22万,计提了未发放。无期初数。现金流量表编制的时候在支付给职工和为职工支付的现金栏里应该填负的22万吗,填了现金流量表就平了,不填没有平,但是填了又感觉负数怪怪的

2020-10-22 07:33
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-22 07:43

你好,现金流量表是按照真实的现金流填写的,余额在贷方不是现金流,不能填写,本期有没有支付工资,按照实际扣款的工资填写

头像
快账用户7286 追问 2020-10-22 07:47

没有支付工资,这样的话就平,差一个负数的22万

头像
齐红老师 解答 2020-10-22 07:49

没有支付就不能填写,现在现金流量表余额不等于资产负债表货币资金吗?

头像
快账用户7286 追问 2020-10-22 08:46

是的,不等于,我在支付给职工工资那里填负数就平了,填了才等于

头像
齐红老师 解答 2020-10-22 09:09

这个你们本期有员工退款吗,你拉一下银行存款的明细看看是否有跟现金流有关的支付职工的

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,现金流量表是按照真实的现金流填写的,余额在贷方不是现金流,不能填写,本期有没有支付工资,按照实际扣款的工资填写
2020-10-22
您好。是的,因为没现金流出
2021-08-01
你好,应付职工薪酬应放到为员工支付的现金,工资管理费用也是一样放到为员工支付的现金
2022-03-23
你好,1、购买商品或劳务支出填写和购入存货等对应的现金流,也就是以后要结转到主营业务成本的项目的现金流,并不是营业成本; 2、支付的职工薪酬填到“支付给职工或为职工支付的现金”,填的是实际支付的部分; 现金流量表一定是有现金流发生才要填,不能直接对资产负债表或利润表去填。
2021-03-12
你好,你的本期借方贷方没有金额要确认是否确实没有工资薪金的支出
2025-04-15
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×