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您好,老师,股东代垫的职工费利费,还没有支付报销款给回股东,但是在账上做了挂账其他应付款,现在填职工薪酬支出及纳税调整明细表里面的职工福利费支出的账载金额就是应付职工薪酬-福利费的贷方发生额合计,老师,您今早跟我说实际发生额和税收金额不用填,但是明细表那的税收金额会自动调增为账载的那个金额哦,这种员工代垫的福利费,还没有支付给员工,而是计提,也是税前不让抵扣的吗?要做纳税调增吗?

2023-03-30 15:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-30 15:18

您好,汇算清缴前发放的就可以税前扣除的。

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您好,汇算清缴前发放的就可以税前扣除的。
2023-03-30
你单位没有做费用的吗?账上完整的怎么做的?
2023-03-30
你好!税收金额减少
2023-03-03
你好,账载金额是填应付职工薪酬_福利费的贷方金额,实际发生额就是实际发放了的福利费,如果都发了也没超过工资总额的14%,那账载税收实际都是一样的
2022-05-21
你好; 是的。 你要修改调整下分录。 是的。 要写哈
2022-04-21
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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