你好 当月的收入 直接做 开了发票后 冲无票收入在按发票做一遍的。
社会团体收会员费,当月收了会员费发票次月开出,做账是先做银行存款,贷应收或预收,下个月冲应收做收入吗?还是当月直接做收入,发票开了以后附在银行收款单据后面呢
老师好,当月开发票当月收到款了,可以直接记:借:银行存款XX,贷:主营业务收入xx,把收到款的银行回单和开的发票附在此凭证后做附件吗?
有个主营业务收入,正常我们会先开发票,做借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入,收到款时做借:银存,贷:应收。但是我们3月收到款,还没开票也未确认收入,可以先借:银存 贷:应收 等4月开票了,借:应收账款 贷: 销项税 ,然后确认收入借:应收账款 贷:主营业务收入 吗?还是应该如何做?
当月开出发票后,当月就收到汇款的业务,一般怎么处理呢? 是先按照开票金额确认收入,挂应收账款,再冲应收账款?还是直接合并到一起:借银行存款,贷主营收入,而不通过应收账款过渡呢?
请问一下,社会团体组织协会。开会员费,因为没有申请财政统一收据,开的是税务发票,请问我开了1个点的税务发票,但其实会员费是免征增值税。那我做账的时候是要把1个点税额单独做出来 借:银行存款 贷:会费收入-非限定收入 贷:应交税费-应交增值税 还是可以开票归开票,账面我做 借:银行存款 贷:会费收入-非限定收入(把税额也直接算到收入里面
居民个人来自境外所得应补缴的税款为什么是用来自该国的可抵免限额减去在该国已缴纳的税款,而不是用我国税法计算出来的应纳税额减去在该国已缴纳的税款?
老师,你好!想问一下,外账的库存表,本期出库总金额可以按照发票的不含税金额填写吗?还是要用期初总金额加上本期入库总金额除以期初数量加上入库数量,得出本期出库单价,然后用本期出库数量乘以单价,得出本期出库总金额?那个比较合理?
高新企业对人工费、材料费占比有没有要求?
增加的办税人员和管理人员有啥区别?
到一家新公司上班可以补缴社保吗?
老师,我们单位是4月份新参保单位。上个月由于我这边办理参保比较晚,只缴纳了4月份失业保险单位和个人部分。我今天又申报缴纳了4月份的养老,工伤,5月份养老,工伤,失业,医疗保险。我们公司是5月份发放4月份工资。请问我这边是要在工资表里只先代扣4月份个人承担部分的社保,还是说5月份的社保个人承担部分也在4月份工资里先扣了?我主要是不清楚,一般社保是当月缴纳当月的社保,而大多公司是当月发放上月工资。
已经失业一年了,可以办理失业保险金吗
老师,只有工伤保险是单位承担吗?请问个人承担的需要从工资里面扣除的社保,是有养老保险,失业保险,医疗保险(基本医疗保险、大病医疗保险)和生育保险吗?
年度汇算清缴的A105050表的工资薪金支出的中的税收金额应该取个税系统的2月至次年1月申报工资吗?还是不能这样用,求教应该怎么取数
你好,老师,我们之前是小规模,然后,4月中旬,会计提交了升为一般纳税人的申请,从3.1开始生效。我在4月申报的时候,申报了一个1.1到3.31的小规模增值税申报表,又申报了一个3.1到3.31一般纳税人的申报表。然后都申报完毕了。今天开始申报4月份增值税,怎么主页面没有,在进入查看纳税信息,除了个人所得税是月报,其他的全部都是季报,这个是咋回事啊
这种协会是收付实现制是吗
还有是预收了培训费,培训是下个月才举办,那现在是不是也是先做收入,还是挂预收
你好 那你们是要次月开票的话 你们马上收到钱了也得做账的。 是的
那预收的也直接先做收入吗,还是先挂预收呢
你好 是的。 先做收入了
比如当月收会费1000未开票,账务处理是这个月先做银行存款1000贷收入1000,次月开了发票做一笔负数银行-1000,贷收入-1000,然后再做一笔正数银行存款1000,贷收入1000吗
你好 是的。 就这样来做分录了