你好!你们是新单位吗?去税务局办理税种核定了吗?

深圳增值税申报附表一保存时提示第一行不允许填写数值,请先做相应的税(票)种认定,需要怎么处理
在申报时提示:当前小规模纳税人申报属期内认定的税费种为服务、不动产和无形资产品目,《增值税纳税申报表(小规模纳税人适用)》主表只允许填写(服务、不动产和无形资产)列,请核对后重新填写正确栏次后申报。这种情况我怎么处理
公司8月份升为一般纳税人,一直开的是服务类专票。11月开具专票金额606341.09,红冲了小规模时期的免税普通发票金额-37400和3%的专票金额-12748.43,现在申报11月增值税申报表怎么填写? 1主表保存提示第8行要等于第9行和10行之和,开的是服务类发票怎么填写呢 2附表三需要填写吗?不涉及差额征收,但是不填写申报时候又提示要填写,不然申报不上。
3月一般纳税人 销售额出现负数 纳税申报表咋填写? 如果存在销售收入是负数的情况,填报增值税纳税申报表附表(一)时,首先在对应税率的专用发票销售额 中填写负数 ,然后在未开具发票销售额里填写相应金额的正数,使得该行销售额合计数为0。这时增值税纳税申报表附表(一)可以正常保存,那么是不是多做了收入,后面怎么处理?
老师,现在补补一下,25年第四季度印花税,应该怎么做分录?5500元,我单位企业会计准则
电商行业,投流费是销售费用广宣费,平台扣费是销售费用服务费,把什么作为成本呢
一般纳税人既有租赁转售水电的一般计税业务,也有即征即退的销售业务,取得的水电进项税怎么处理
我想问问,过年卖5箱货送一个礼品盒,有收到钱,比如收到15000,这怎么算
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,又有小微企业,又有高新优惠,是不是优先享受小微企业啊?
老师,建筑劳务分包开3%增值税发票给总包方,劳务分包公司把一部分劳务分包给其他公司,下游方是一般纳税人,开具增值税普票3%这个在异地增值税申报可以分包抵减吗?
老师,长期护理险在工资报表里面怎么体现,应发工资是包含它的吗?然后个税那里又怎么申报?
老师,我们公司最近业务是 进口印度发←A公司←国企←B公司 箭头代表付款购买 AB公司是我们公司同一个控制人不同法人,国企属于投融资平台,我们这种属于虚开吗?
老师,收到个税手续费返还,附表一填6%未开票收入,那主表填在2、3哪行呢?
郭老师,再帮我看一下未交增值负数怎么处理
不是,我们以前是6个点的,但是9月份发生了13个点的业务
你好!那要去税务局增加相关税种认定