是这样填写,不需要填写减免表和附列资料
老师你好,我们是定期定额个体户,一月定额31000,季报,这个季度开票不含税89143,税额891.43,请问增值税应该怎么填列?这样填列可以吗?第二三张还需要填列吗?
老师你好,请问一下小规模增值税免税范围内,4月-6月开的票税率都是1%,请问我在主表填表时按3%金额填列,附列资料出来的金额是按1%金额,申报已经通过了,这样有问题吗?比如:2季度我开的票是90000元,税率1%,不含税金额89108.91元,税额891.09元,申报表填列时金额按87378.64元,税额2621.36元,附列资料表出来的含税金额是90000元,不含税金额是89108.91元,这样不对应?
你好老师,麻烦问一下,我21年四季度专票开票金额是425988.38元,普通开票金额是2591.27元。合计不含税金额不足45万元,普票的2591.37元是可以不纳增值税的,我的问题是,我这个2591.37元申报时第三栏填列了,第9.10.11.12栏的免税销售额处还需要填写吗
老师的公司为个体户,由于1月份开了一张增值税专用发票,当时科里给定的定期定额,但是前天去大厅修改报表,重新去补增值税税款缴纳,而且也产生了滞纳金。二季度他科里也给核对定期定额,因为没有开具发票, 我想问的是它是广告设计服务业,他填写增值税主表申报的时候是不是填第2行增值税专用发票,下列时候是填服务类,不填货物及劳务列
学堂老师,咨询一下,定期定额户要注销,需要自己填写报表,增值税附加税报表第三季度的,填上开票金额以后就有税金,即使填写了免税额也不行,这个核定销售额9万,实际填的数三千多,有办理过的老师吗?指点一下
设备出售后,员工去调试发生的差旅费计入该设备生产成本,然后一并转入库存商品吗,还是单独计入差旅费
软件产品增值税进项税额分摊明细表是申请软件产品增值税的时候就要提交的吗
这个季度所得税申报表新增自营出口收入,采集的1-9月报关单数据与账上的有一些汇率差异,那要填账上的数据还是系统自动采集的数据?
山体滑坡自然灾害,损坏工程产值56万,应收保险赔款36万,纯损失20万。平时没有使用在建工程这个科目,那么纯损失的20万,借:营业外支出,贷方科目应该放什么
有个机械租赁服务公司,但他们的挖掘机,装载机都是在法人名下,如果公司使用的话需要跟法人签租赁协议吗,还是无偿使用协议,然后如果是签租赁协议的话租金大概多少合适呢
老师,房地产企业,在预缴申报企业所得税的时候,特定业务计算的应纳税所得税,所填的数据是当期数据?还是当年累计数据?
事务所审计报告一般怎么收费呢?有没有一个标准
签订合同后,合同未执行,收取对方的违约金,需要开具发票吗
企业老板 ,银行开户很多个,然后其他开户的借款之类挺多,有风险吗
小微企业,企业所得税有什么优惠政策?
嗯嗯。那个税这个表第一行自己跳出来了57000,请问要不要改成每个季度核定额92000?今年是不是有政策可以减免啊,自己跳出来减免了不交税,这样可以吗?
大于核定这个填写是89143, 经营所得个税,
不是吧,你们这个自动出来是57000核定是92000?一般自动生成就是核定额
你的核定大于实际销售额,这个核定计税依据改为92000 ,你这个核定计税这个销售额是不是变动了?
我记得上个季度点进来有通知说变成57000,那老师,这个可以使用减免政策嘛?
89143计税依据 填写这个就可以,你们有季度不超过30万免经营所得个税优惠吗,没有这个 二、个体工商户所得税延缓缴纳政策 2020年5月1日至2020年12月31日,个体工商户在2020年剩余申报期按规定办理个人所得税经营所得纳税申报后,可以暂缓缴纳当期的个人所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。其中,个体工商户实行简易申报的,2020年5月1日至2020年12月31日期间暂不扣划个人所得税,延迟至2021年首个申报期内一并划缴。 也不需要交,会自动不交
好的,老师,我们没有那个政策!谢谢老师!
二、个体工商户所得税延缓缴纳政策 2020年5月1日至2020年12月31日,个体工商户在2020年剩余申报期按规定办理个人所得税经营所得纳税申报后,可以暂缓缴纳当期的个人所得税,延迟至2021年首个申报期内一并缴纳。其中,个体工商户实行简易申报的,2020年5月1日至2020年12月31日期间暂不扣划个人所得税,延迟至2021年首个申报期内一并划缴。 也不需要交,会自动不交
嗯嗯,原来如此,谢谢老师! 我们没那个30万免个税的政策!
那就看下面这个优惠就可以,缓缴了,到2021年1月缴纳