你好 那你就不做无形资产。直接做 借管理费用-软件费贷银行存款。 这样就不需要分摊了

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老师这几道问题,帮忙解答一下谢谢您
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起,麻烦给写一个会计分录
老师,收到客户的310元样品费,以及2000元的设计费。2000元可以计入预收账款吗?因为我们是制造业,后期如果说量起来了,开模费之类的会抵消
一般纳税人,我司主业运输代理服务,税务局在问实际经营地址,实际是居家办公。为什么一定要提供这个地址呢
老师,我公司要注销,但是账上挂着100多万应收账款,到最后怎么办?就是收不回来
同时收到几个公司应收账款,可以合并到一个凭证里边吗?就是借 一笔银存 贷多个公司的应收账款,我看我们之前会计做的 多个银存 对应公司的应收 也是一个凭证?是有什么区别吗
这张装修票,只开了发票还没有付款,也没有签合同,怎么记呀?我问了税务局的说是不能记在在建工程和固定资产原值,会计分录怎么写?进项税和支出的金额要分别寄两个会计分录吗?还是记在一起
老师你好,公司销售自己使用过的汽车需要做个评估报告吗?
清关手续及费用是买方负责还是卖方负责
老师,开普票1个点不用钱。开专票13个点,我们要加9个点合适吗?这个怎么算加多少个点合适怎么算?
补交2023年度增值税,城建税,教育费附加,印花税后怎么做账,还需更改以前年度报表吗?
那我不用再做一次性摊销了么 这样做的话金蝶软件也不属于资产了,是么?
你好 是的。 就不需要你在去分摊了。 算无形资产 你自己单独做表统计。 如果你直接费用化的话
那我付一笔钱的时候就做 借管理费用-软件费10000 贷应付帐款4000 银行存款6000 支付尾款的时候 借应付帐款4000 贷银行存款4000
你好 是的就是这样做即可
老师,那什么时候入无形资产呢
你好 你上面是直接做的费用。 就不需要在做无形资产了。 你要么直接做无形资产来分摊。 要么直接做费用 费用化了 月末结转损益到本年利润 。
那无形资产分摊的话每月都要分摊的吧 这笔账怎么做呢
你好 是的。 你到底是要做无形资产还是做费用 。 费用就是上面的分录。 无形资产的话做 :借无形资产贷应付账款 银行存款。 借应付账款贷银行存款。 按月分摊 借管理费用-摊销费贷累计摊销
就是计入无形资产和计入费用的规定是什么,取决于无形资产的金额么
你好 你可以看金额来 。 这个税务局规定那边是没有金额限制 。要求是符合无形资产定义的就需要计入无形资产去。 因为金额小有的企业 会考虑直接计入费用去。 因为摊销的话软件一般是不低于10年。 有点长了。