你好,当月应交增值税转进营业外收入

我是小规模,实行减免增值税了,我把当月应交增值税转进营业外收入对吗
小规模减免增值税分录,借应交税费-应交增值税,贷营业外收入,对吗
小规模纳税人减免增值税,借 应交税费 减免税 贷 营业外收入 还是借 应交税费应交增值税 贷营业外收入
老师,小规模增值税普通发票未超过30万,增值税减免借营业外收入减免税 贷应交税费增值税,对吗?
我公司是小规模纳税人,税率1%,没超过30万额度,收入做账:借银行存款 贷主营业务收入贷应交增值税-减免税额 结转税金 借应交增值税-减免税额 贷营业外收入 这样对吗
老师,我还是没懂,如果公司有内外账,那个分红到底是咋分红的最后
我的初级会计证去年没有继续教育,如何补有效,谢谢
一个个人独资企业的法人,他名下只有法人一个员工,他的工资从来都是零申报,现在个人扣缴端的系统显示他有三个月没申请工资,询问此员工是否离职,那需不需要处理,还能继续零工资申报吗?
润滑脂为什么开不出来
老师,公司成立2个月购买材料和用品这些个人先垫付,月底一次性报销,老板公转私备注备用金,这怎么做帐呀??合不合规?怎样操作合法合规?
文中第三。里面既用于免税的,又用于不免税的,按道理来说不是全部都可以抵吗?怎么还按比重呢?搞不明白,能不能给我讲解一下,归纳一下?
你好老师小规模纳税人经营停车场 注册资金原是100万现在要减资成10万元怎么写公司章程 都需要什么
老师你好,我们是直播公司,做抖音和快手,现在是用小规模来避税,但是从来没有报送过数据,一直是零申报,现在要怎么做呢?
请问一下最新规定嗯,捐赠视同销售捐赠和免税。免销项税分别有哪些?帮我归类一下,可以吗?
请问商店买的大米可以开票抵扣增值税吗
那附加税怎么办
附加税也是免的,计入营业外收入
借税金及附加 贷营业外收入 这样吗
借税金及附加 贷营业外收入
计提附加税的分录怎么写
借:税金及附加 贷:应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加
计提后,再转入营业外,这样借方有余额啊
借 应交税费-城建税 应交税费-教育费附加 应交税费-地方教育费附加 贷营业外收入
老师,我没到起征点,销售额应该填增值税申报表的哪栏
小规模纳税人申报表填写之前需要先进行是否达到“起征点”政策的判断, 如未达到“起征点”,不能在主表中第1至8栏填写相关内容
这样对吗
你好,对的,你的理解是正确的
我买了税控盘,那个可以抵税,我填写哪个表?
、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》: “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”,填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额,则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表: 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时,按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”;当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时,按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”,本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
为什么是这样啊
小规模纳税人将抵减金额填入《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》第11栏本期应纳税额减征额.当本期减征额小于或等于第10栏本期应纳税额时,按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第10栏本期应纳税额时,按本期第10栏填写,本期减征额不足抵减部分结转下期继续抵减.