你好!你们转营业外支出就可以
老师好,想问下我公司上月开了一张专票给对方,当月并做收入了,现发现发票商品开多金额开大了,对方要求重新开,上月开的发票对方还没认证,请问这种情况要怎样处理。
老师好,我们公司给客户开了1%的专票,当初开票金额是按6%来开的,现在结账了对方公司要扣掉5%的金额,请问这样账务要怎么处理?
老师我想问下我们卖车的,然后这个月进项不够让老板下面其他店开了几台车发票进来,然后做了合同先预付5万块押金给对方公账上,我们打算这两个月里面把这几天车再还给对方,现在是这个情况,对方月底开的6台车给我们进项抵扣了,然后现在对方公司卖掉了这这6台车的1台车,那我们要高开一点发票金额开给对方吗?其次对方卖掉了这开给我们的6台车里面的1台车,那我们现在开还给对方1台车,那这台车款他们打给我们对公吧?不然开出去发票实际没进账,不合理吧老师?该怎么弄才好
请问老师,我公司开出的发票金额大于客户的付款金额怎么做账务处理?就是客户把零头给我们抹了
老师你好,公司是商贸公司,每月底给客户开发票,对账之后需要扣除堆头费用,这样开票金额和发货金额就对不上了,我需要怎么处理堆头费用呢,