同学您好,按照发票全额计入费用,未付款部分通过应付账款科目核算
老师,您好,我想问一下事业单位收到全额的发票但是只支付了部分款项,要怎么记账
老师,您好!我们是全额财政拨款的事业单位,4月份收了一张专票,款已支付对方,现在发现了,该怎么办?
你好,老师。我想问一下行政单位收到全额发票,但部分付款,财务会计和预算会计分别怎么记?
老师我想问下 员工离职,公司收到员工代缴的全额社保(单位部分➕个人部分) 借:银行存款 代:其他应付款-个人部分社保 那老师我想问下,单位的部分怎么记账呢
老师,你好!我们单位公户购置一车,收到全款发票,但是是分期付款的,全部怎么做账
老师,现在税务局都是按开票比对啊,如果预收款还没有提供服务,开了发票了,这种情况要等提供服务再确认收入吗?这样增值税和所得税收入不一致,会引起预警
应交税费应交个人所得税做t型账做哪里
联合单位的销售量怎么理解?
请问老师公司外购房产转让给个人增值税怎么计算?
老师,比如内账当天的收入隔天到账,也就是31号的收入1号到账,做银行是不是选择应收账款好,因为最终应收借方有余额比如外账按开票确认收入,好多都不开票,所以用预收比较好,因为最终预收账款有余额
汇算清缴的时候 账上应付职工薪酬和个税申报不一样会提示错误吗
老师亿企赢是亿企系统吗
老师,做银行账,一般用预收账款增加好,还是应收账款减少好,
老师餐饮比如31号的收入下个月1到账,我可以不做应收账款未达到账项吗直接根据全月的收入小票做应收账款(待清算),贷主营业务收入,然后再根据当月银行收款做借银行存款贷应收账款,这样相差的就是还没有到账的,这样做可以吗
老师:公司是去年三月份才注册的,一直没有实缴资金,公司的费用都是向股东借款,挂其他应付款,公司一直没有收入,到现在收入是0元,现在要注消,这个其他应付款要怎么办?用不用转到什么真他科目去,要不要缴税?
事业单位不是收付实现制吗
比如我2019年收到发票金额33万,2020年1月支付10万,5月支付20万,还欠3万,能帮我写一下分录吗
您好,欠的3万后期还支付吗?
需要支付的
您好,那就等付款时在计入相关的事业支出
能写一下分录吗?不明白
您好,每次付款时都做分录借:事业支出 贷:银行存款