同学你好 中介服务的税率是6%
请问老师我们是科技公司一般纳税人销售货物也提供技术服务,这算是混合销售吧,如果签订了技术服务可以开6%的税率吧,那技术服务里包含硬件可以开到技术服务费里吗
老师,请问一般纳税人企业,做的是净水器售后维修,另外销售匹配的配件。 请问,维修服务属于现代服务开6%税率的发票 销售配件再开具13%税率的发票 一个企业可以同时开具两种税率的发票吗?
请问老师,房产经纪公司,一般纳税人,中介服务的税率是6%吗?跟开发尚签订一级代理后,销售新楼房,销售的税率是多少呢?
我公司是一般纳税人,销售按13%税率,11月份开了6%的现代服务发票,报税说:第五栏扣除后销项税额应该为0,请检查是否录入了一般计税方法6%税率的发票。这个问题如何解决呢
老师好,我们是房地产开发公司,收到的经纪代理费(销售佣金)发票做账进的是销售费用—代理费,汇算清缴时主管改填入了销售费用——劳务费那一行,还要我以后做账也计入劳务费,请问这是跟节税有关对吗
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
个人独资企业更换法人有什么流程?需要准备什么?
老师好,这道题第一问答案分母上5%是哪里来的呢?谢谢
跟开发尚签订一级代理后,销售新楼房,销售的税率是多少呢?
也是6% 经理代理服务