你好 免征需要计提附加税的。 到时免征的教育费附加转营业外收入
老师,餐饮业小规模个体工商第一次户纳税申报中免征增值税,其他的:城市维护建设税 ,教育费附加 ,地方教育附加 这三个是需要交税的是吗?
增值税附加税中,缴纳了城市维护建设税,但是教育费附加免征,要不要免征的计入营业外收入,免征的附加税还要计提吗
下列各项中,符合城市维护建设税及教育费附加征收管理规定的有()。A纳税人减免增值税、消费税的,不得减免城市维护建设税和教育费附加B城市维护建设税的计税依据不包括加收的增值税滞纳金和罚款C海关对进口产品代征增值税、消费税的,同时征收城建税和教育费附加
老师好,月收入不够10万的当月缴纳增值税免征教育费及教育费附加吗?现在城市维护费和教育费附加还是减半征收吗?
老师,小规模纳税人的附加税城市维护建设税今年还是享受减半征收吗?教育费附加,地方教育费附加还是免征吗?
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?总感觉哪里不对
你好老师,向供应商付款扣取的手续费分录怎么写?
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,我们是一般纳税人,开的发票红冲了,红冲的进项税的科目是什么,例如:销售金额260100,销售时:借:银行存款260100,贷:主营业务收入238623.85,应交税费-应交增值税-销项税:21476.15。红冲的分录怎么写
老师,收到与资产有关的政府补助,这里还分未来的或以前的么。
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税额是多少,库存商品金额是多少,分录怎么做
老师,我们是商贸公司,从农户手里收的水果,开的免税普票票面金额98700元,我们一般纳税人,这个抵扣多少进项税,借:库存商品的金额是98700还是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才开展业务,当年实际产生税金45万,12月税金在23年1月缴纳,23年填报工商年报时缴纳税金错误的填了22年1-12月实际缴纳的税金,23年的报告里填写的税金是当年度产生的税金,所以22年12月税金就漏填了,实际就是22年少统计了一个月税款,少了12万多,填报了32万的税额,25年发现了就在信用系统里做了修正,系统没有任何提示直接修改了提交了,会让企业变成异常吗
老师,今年1月份的所属期,支付了一笔劳务1000,没有代开发票过来,按工资薪金申报了个税,后面人家要求更正为劳务报酬,后续月份已经申报了,只能去税局大厅更正,也没有发票,去大厅更正的话会不会有风险
老师,固定资产23年的时候账务错误,一次性扣除全部费用了,请问23年汇算清缴固定资产是不是要做调减,往后每年再进行调增?
减半的城市维护建设税也要计提和计入营业外收入吗
你好 是的。 计提全额 。 减半做营业外收入。 另外一半城建税做支付
好的,谢谢
没事的 希望能帮到你