同学您好,也就是说你实际出库的才是真正销售的是吗?
老师,你好,我们公司是有商品,有库存的,我确认收入是根据销售合同确认好一点还是根据出库单呢,主要师出库单不会和销售合同一样,可能10的的销售合同,这次只是出库了8万的,剩余可能会跨月,这样我怎么去才能更好的把控好这个库和收入成本一一对应呢?
老师,你好,我们不是两个软件么,一个是进销存,一个是做账的软件,我做账可以以入库单做借:库存商品,没有明细 贷:应付 销售的以出库单对应销售合同去做借应收 贷主营业务收入 成本月底结转,数据来源我以我进销存结转的数据来做账软件直接填列凭证, 借:主营业务成本 贷:库存商品,我们做账 软件没有库存项目只有总账和出纳板块。有老师做过么,麻烦给个可行的方案。
老师 我们是销售牙科器械的公司,我们有个业务系统叫千方百剂,我是根据这个系统里面的出库单做销售收入,即库存商品一出库 ,我就确认收入。但是跟我们的开票情况不太一致,这两者之间有差异,导致财务报表里面的销项税和金税盘系统里的销项税不一致,报税时应该怎么处理呢 报表怎么办
老师请问下,我们是出售需要安排调试服务非标设备公司,我们在金蝶系统确认时,是按销售出库确认还是按销售开票进行确认比较好呢?如果是按销售出库确认,那出库时会计分录应为:借:合同资产 贷:主营业务收入 借:主营业务成本 贷:库存商品 开票时:借:应收账款 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 主营业务收入,这样对吗?在销售出库时不产生纳税义务,在实际开票时才产生,这样可以吗?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,这个通行费是可以抵扣的是吧?我发票这边哦,这个税额这边是有显示出来,但是我在电子税务局那边点出,怎么是一个*号啊?
不是,合同是正真销售的,只是出库是不是一次就全部出完的的,要分几次出库
那这是跨月里的是吗
是的,会跨月
所以您当月的时候当月发出的符合收入确认原则的,就需要确认收入的
我不能以合同去确认收入,要以出库单确认收入?
那收入在老板眼里就是少了呀,
是的,是应该按实际发货确认的
老板认为应该按照合同去核算他的销售收入,我们做内账的,有没有更好一点的建议呢
内账的话更应该按实际的