你好,借:应交税费—应交增值税94.33 贷:主营业务收入94.33

小规模酒店,季度报税 7月分录 征收率1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 154.52+4130.17 8月分录 征收率同上 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 3835.34+1839.77 9月分录 普票征收率免税,专票还是1% 借 应收账款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税 253.98+0 然后,结转减免增值税部分 借 应交税费-增值税 4130.17+1839.77 贷 营业外收入 4130.17+1839.77 这样对吗老师?感觉落下东西了
#提问#请问老师6月开个张2500的票,不知道为什么就把弄错了,1%的税额,借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2380.92 应交税费—应交增值税:119.08,正确的是 借:应该账款2500 贷:主营业务收入 2475.25 应交税费—应交增值税:24.75,因为是小规模,7月初会有笔这样的,免增值税 借:24.75 贷:营业外收入—免增值税 24.75,但是在6月弄错了,主营业务收入少了,94.33,但是应交增值税多了94.33,该怎么解决
我公司小规模纳税人,月不超10元免增值税,那我收入的分录是借:应收账款贷:主营业务收入应交税费一应交增值税一免缴增值税,等季度终了借:应交税费一应交增值税一免缴增值税贷:营业外收入这样可以吗
老师,我们刚刚发现去年有一张确认收入的凭证,科目写错了。 正确的应该是: 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预付货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 请问现在应该如何订正?
老师,小规模公司在12月有一笔收入,不用交税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 不交税的增值税是不是需要做一笔分录: 借:应交税费~应交增值税 贷:主营业务收入~减免税费? 如果要做。这笔分录是12月直接做,还是次年1月做?
你好老师,我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票, 付的时候我做了预付账款31万,贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账
请问老师,我账上有一个其他应付款是负数,这个数字是错的。我现在需要调平为零。从新开始登记。会计分录如何做?
老师,电商专用的erp聚水潭客户端(电脑端)怎么安装在电脑上?
应交税费-未交增值税期末余额应该等于留抵数吗
老师,从资产负债表如何看出企业是盈利还是亏损状态呢
老师,生产类出口退税企业是不是不用考虑增值税税负率这些,每个月退多少税就认证多少进项
老师好,一笔报销款本影从A账户支付,错从B账户支付给员工了,需要员工退回B再从A支付吗?
现在的企业成本核算一般用标准成本法还是实际成本法核算啊
高新技术企业政府补贴提交什么资料呀,财务会计需要准备什么学习
我们单位是生产型的,内销和出口企业。是2025年10月份单位内销主营业务收入是100万,销项税额13万,出口 fob价是3万,当月抵扣进项税额是11万,退税率是13%,请老师帮我算一下这个月的税负率,该怎么算?
7月初这样写吗,免增值税 借:119.08 贷:营业外收入—免增值税 119.08 , 之后再这个 ,借:应交税费—应交增值税94.33 贷:主营业务收入94.33
是的,就是这个意思。
好的,嗯嗯
嗯嗯,方便请五星好评一下,谢谢