你好,把结转的那一个改成营业外收入,不要做主营业务收入。12月份做
请问老师 小规模纳税人季度销售收入30万以下的会计分录这样做对不对,这两笔分录分开做还是做在一个月? 确认收入时: 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税 然后再做: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
请问老师,不超过45w的小规模纳税人 是不是需要在季度的时候(如12月份)做一笔分录: 借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入-增值税减免
小规模在做内账时没计提增值税 借:应收账款贷:主营业务收入 季度末发现超标了是不是要做借:主营业务收入贷应交税费-应交增值税 ? 次月缴纳时借应交税费应交增值税还是管理费用-增值税?
老师,小规模公司在12月有一笔收入,不用交税 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~应交增值税 不交税的增值税是不是需要做一笔分录: 借:应交税费~应交增值税 贷:主营业务收入~减免税费? 如果要做。这笔分录是12月直接做,还是次年1月做?
老师:我公司是小规模纳税人,上月只有1750元的收入,做会计分录时借应收账款 贷主营业务收入 应交税费—应交增值税 那申报时增值税不用交纳。企业所得税要交纳。 我难道还要做一笔借应交税费—应交增值税 贷营业外收入吗?
老师,请问建筑企业支付的招标服务费和造价咨询费是计入期间费用还是合同施工成本
请问B公司是过渡方,A需要通过B才能跟C拿到货,A付款给B,B付款给C,c开发票给B,B开发票给A,B这边就是一进一出金额一样的,也不是公司主营业务,是不是入其他业务成本跟其他业务收入呀
我不明白B选项为什么不是营业成本?不是记主营业务成本的吗?那最终报表不就是营业成本吗?所以是有什么区别吗?
公司要注销,我帐上的固定资产怎么办,已经折旧完了
工程管理服务新开小企业成本核算选哪种比较好
请问老师,甲单位是饭店,一层出租给乙餐厅,甲单位的门前有很多停车位的,收费的。因为乙餐厅吃饭的客人较多,甲单位停车场门口有收费的计价器,甲单位按月根据车辆的出入,排除酒店住宿的客人的,拿着记录单子向乙方收入车位费。请问按月收取的,这个是否涉及缴纳印花税的。同事认为按照租赁合同缴纳印花税,但是车辆都是停1-2个小时就走了,没有按月租赁,我认为无需缴纳印花税,请教老师怎么处理正确。
老师您好,个体户不报关要视同内销,分录借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销 请问增值税是按0吗还是按多少
老师你好了,我们是一家物业公司,有一个项目外包给另外一家,就是打扫卫生的,他们开发票给我们,物业管理费,我们公司分录怎么写
母婴店购进游乐设备用于免费给小孩玩耍,金额9900,属于什么资产类别,摊销多长时间合适
请问老师公司找人做了无形资产实缴,这个实缴我要在账面上体现吗?要摊销吗?
这是21年12月的账务,当时没有做营业外收入这笔结转分录,如果现在倒回去做这笔结转,那会不会影响22年的财务报表期初余额? 是不是22年一年的财务报表都要重新更正?
小企业会计准则,你可以直接做到今年。
是做到23年1月吗老师
是的,是的,是这么做的。