同学你好! 技术转让免征增值税是优惠政策,需要备案才可以享受,不备案的话依然是要按照销售无形资产交税的 这个题目问题是关于租赁服务,B选项不属于租赁服务,本身就不对了
我看书转让技术是免征增值税的,为什么说技术转让还属于销售无形资产缴纳增值税,不明白
老师麻烦帮忙看一下这两个技术转让交增值税的问题……纳税人提供技术转让服务不是免增值税滴嘛?怎么又是按销售无形资产纳税啊?
老师那个技术转让,一个说是免征,一个说按转让无形资产缴纳增值税,到底是免征还是转让无形资产缴纳增值税
老师您好,请问技术转让要不要征增值税啊,下面俩道题一个说免征,一个说按销售无形资产征税?
老师,第一个题目说技术转让免征增值税,第二题为什么又按无形资产缴纳增值税啊?
公司的账户要提取现金,可以有哪些理由?
请问公司员工出差取得网约车发票,可以抵扣吗?
工资表的代扣餐费入账其他应收款,本月报销菜金支付5000,然后工资表代扣员工餐费1000,(员工需支付给公司共1000,在发工资的时候扣了),现在就这个扣的1000去调整本月菜金,那么,本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000货:应付职工薪酬:5000-1000货:银行5000
老师,给台湾顾客开发票查不到他的税号是怎么回事,可以怎么操作?
老师您好,我们是二手车交易市场,这个月由纸质版发票换成了数电票开错了一张发票,红冲不了,说要销售方才可以红冲。那这样我们以后是不是都不可以开错发票
工资表的代扣餐费入账其他应收款,那么本月菜金调整是否是(原代扣餐费1000菜金5000)分录:借:费用:5000-1000借:其他应收1000借:应付职工薪酬:5000-1000贷:应付职工薪酬:5000-1000贷:银行5000
老师,有知道项目包清工,收取税管费5.5,进项税抵7%!这样合理吗?
老师,我们是外贸企业,货代公司给我们开的海运费和保费,以及杂费的发票应该怎么开?他们想合在一起开可以吗?
老师,我公司租的办公室,日常交的水电费房东这边不给开发票,说是水表和电表都是他们名下的户,没法给我们开票。请问这种要怎样处理呢!
请问我们去年有一张费用专票用于了免税项目还抵扣了,现在能让对方开红字,然后我们下个月做进项转出么?这样就不用交滞纳金了,不知道可不可以
免征增值税的,都要申请备案才行嘛,不备案都要征收增值税是这个意思嘛?
也不是,有的需要备案,有的不用,根据税法教材上的内容掌握即可
好的,我是先通过做的题库里的题,来掌握知识点的,既然书上有,就行了。
是的,做题掌握知识点的话会比较零散,建议还是要看一下书的