您好,借主营业务成本,贷库存商品,借库存商品,贷应付账款~暂估。

公司没有进货发票,但是货卖出了客户要求我们给开发票,票也开出了这个账怎么做
老师,出了一批货给客户,但是没有开票和收到了客户货款,发票等下个月收到货款在开票,这个要怎么做账
老师好,请问一下,我们进货进来的东西,卖个客户了,但是客户说不用开发票给他,这个进货发票我抵扣了,这个账该怎么做啊
请问下我们卖给客户的货物,已经发货了,但是没有开票,我们也收款了,这个我们要怎么做哪些分录啊
公司刚个月采购了一批货还没收到发票就卖出去了,而且我们公司也还没有给客户开发票,怎么入账?
老师,我想问几个问题,1.工地上出现了人员伤亡,公司赔了100万,这个能抵哪些税呢?2.给死亡人员的家属每月拿3000的生活费,又应该怎么记账,需要报个税吗?怎么做才能抵税,抵税又抵扣哪些税呢?
1、配电箱 2、触摸屏3、模块 4.电源 5变频器 等组成一台PLC变频控制柜,发票应该怎么开
企业所得税汇算清缴中调整表中账载金额是这一年的发生额吗。
一建筑企业承包村集体合作社的一建设项目,村集体合作社,需要公司给提供一套项目账,如何做账?是新建一个账套按照项目的完工进度支付情况做一套项目账本吗?
老师你好!问一下需要申报5-10月份的个税是怎样申报,申报工资有扣除个人社保需要加上去吗?老师指导一下
老师晚上好,预收款项24年漏确认收货,年报时收入已调增,已缴纳所得税,25年账务上调整分录:借预收账款。 贷未分配利润,导致25年利润增长,这样会不会重复缴纳所得税呢老师
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理?? 缴纳社保: 借:管理费用-社保费 1034.82借:其他应收款 949.98 借:银行存款 1507.77
老师,参保金的上年在职职工人数怎么填
我们公司帮员工买的社保是单建的,单位负担949.98,个人负担417.8,其有一个员工买的是统筹的,公司负担1034.82,个人负担472.95。公司要收回1034.82-949.98=84.84差额。会计应该怎么做账务处理??
老师,母公司投资子公司,母公司欠债,子公司需要一起清偿吗?
之前我都是按正常销售去做的账,这样是违规吗
您好,您的处理没有错误。就是按销售处理。
但是我是按照有成本票做的账,进货的时候也是
您好,所以您该销售做收入,采购做成本。