你们这个按照无票收入做账就行。
公司没有进货发票,但是货卖出了客户要求我们给开发票,票也开出了这个账怎么做
老师,我想请问下,如果我们公司卖给一个客户卖了10000元,然后这个客户又把货卖给他的客户,卖了12000元,这个客户把12000元直接打到我们账户上,要我们开票,这样是不是我们多开了2000元的发票,是不是这个2000元的税点我们出了
老师 你好 我工作的地方是经销部 比如一个东西进货单价2元 我卖给客户2.5元 卖给客户10个*2.5 应收客户25元 客户过了一个月 说退货 退了2个 客户给开单子退货金额是2*2.5=5 我收到货 我库存商品得增加 但是我这成本就高了 我应该怎么弄啊
老师好,请问一下,我们进货进来的东西,卖个客户了,但是客户说不用开发票给他,这个进货发票我抵扣了,这个账该怎么做啊
老师,请问我们卖给客户货,供应商货给我们了,还没给我们开发票,我们这个月准备把货给客户,我们在没有收到进项发票之前能不能给客户开具发票
你好,担保费,计入是管理费用吗?,二节明细是哪个科目
只要董孝彬老师回答,老师我们以系统为准就行可以吗?不管小票了,票也多,懒得去一个一个对,哈哈,我们怎么写分录
老师您好,开票的这个问题,第一,是个人开具给公司的,第二是公司开过来的,,,,两种对于税务风险合规上,哪种更好
老师您好,请问一下,公司是不是尽量规避个人抬头开过来的发票,没注意就涉及了个税的代扣代缴了
你好,制造业,加工铝材,销售是主收入,收到货款,借银行,贷应收账款 这家客户,又买了,辅助材料,粉料,借银行存款,贷其他业务收入,分录对吗?也是同一家打的款,如果直接减少应收款好像不对吧
我是小规模纳税人 我们企业的业务都是先汇款 后到发票 有的是月底到发票 有的是次月到发票 这种分录怎么做账
下列情形中,债券实际利率与票面利率不一致的有( )。 A、债券溢价发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 B、债券折价发行,按年复利计息,到期一次还本付息 C、债券面值发行,每年年末付息一次,到期一次偿还本金 D、债券面值发行,按年复利计息,到期一次还本付息 老师这道题不明白。是选什么?
老师您好,几个人帮我们盖厂房施工,这个不方便开发票过来公司,只能个人去税务开具建筑施工,这样的话可以吗?不需要个税代扣代缴吧?属于劳务吗
我有个供应商,他先供货给我,但是要我先付款了,他在开发票,这样的改怎么做账
汇率月第一个工作日的美元中间价是以人行还是外管局的价为准?
我七月的抵扣的,直接入库存商品,然后再结转成本吗
对对,分录就是这么做的。