你好 是的。 损益科目结转就行了。 你只有管理费用就只结转管理费用 。其他都不涉及损益
请教老师,公司做医学检验检测的(取得收入时收取技术咨询服务费),现收到财政局给的科技研发项目经费,收到时借银行存款,贷专项应付款;购买材料借原材料贷银行存款;【领用时借主营业务成本贷原材料;因为现在没有产生收入,所以月末是借研发支出,贷主营业务成本,同时结转管理费用-研发费用,贷研发支出-费用化支出;还是直接在领用时借研发支出-费用化,贷原材料呢,然后月末再结转到管理费用?】支付费用借研发支出贷银行存款,月末结转管理费用;那么专项应付款科目什么时候结转,发生当期转还是年末或结题时一次性转
老师新成立企业头一两个月没有收入只发生一些日常采购业务,月末就结转生产成本和制造费用就可以了吧,还有其他什么业务吗?
老师新企业当月只发生采购和领用材料还有管理费那月末结转损益时是只结转管理费到本年利润吗?还需要结转什么
老师,2021年去年有入到管理费用-折旧,现在做2021年研发辅助账,需要调一点到研发费用-折旧,一级科目都是管理费用,分录怎么写的?当月损益结转都入本年利润了哈
老师,问三个问题:1、计提企业所得税时是不是得把所有费用都结转后得到的本年利润来计算。2、年末结转本年利润时是结转全年的,还是12月份的?还是两个都得结转,如果每月一结转是不是只结转12月份的就可以了。3、结转本年利润前应该有个结转所得税费用,为什么会用12月的本年利润减去第四季度的所得税费用呢?这不是不对应吗?希望老师可以给解答一下,谢谢。
@董老师,我们先继续讨论吧。
我们是外贸公司,有一批库存,发票是今年三月开的,但是出口是今年7月,请问一下这个有没有税务疑点
互联网平台企业基本信息报送,我们公司有一个平台,客户用平台开展业务 ,在平台注册账户,付我们公司使用费,但是客户从平台获取不到任何收入。劳务公司也在我们平台,派遣人员到跟我们合作的客户那里工作,我们付劳务公司管理费 工资社保。但我们从劳务公司那里获取不到任何收入。我们要报送吗,
工程总包公司代发农民工工资的账务处理,有个税
预付账款收不回来转主营业务成本,是预付账款的净损失吗
老师,一个费用单是现金费用,有凭证 有发票,付款回单是不是也要附后边
预付账款收不回来审计转主营业务成本可以认定为预付账款净损失吗
为什么预付账款收不回来,转成本,还要定性为损失
老师,外管证到期后,要不要做反馈?
老师,请问一下,中期企业加入新股东,账务是连接下来的,那这新入的股东就会问,从他加入后,他可以分到多少利润,这个是怎么算的
领用材料出库那不用结转吗
你好 领用材料要看你的用途是用在了什么地方 。 涉及了损益还得转的 。
这个地方我不太明白,不知道我该不该转
你好领用干嘛了 。 你说下具体情况 好判断
领用就是用于生产产品啊
你好 你领用的时候 会计入 借制造费用 贷原材料 。 然后月末 借生产成本贷制造费用 。
这都结转了,但我不明白用不用转入本年利润啊
你好 后面就不用了。 你销售了才会做主营业务成本 。 月末才结转了 。
哦,谢谢老师
没事的 希望能帮到你