今天过了申报期了,你只能周一申报
有两张进项发票在增值税勾选系统先被认证后,又被取消了勾选,因为取消勾选之前两张进项已经被导到增值税申报管理系统里没有删除,现在取消勾选后要申报,自动生成的报表中还有取消勾选的那两张进项发票,如何让其转到下期再勾选抵扣
老师去那里签名?进项发票,刚刚已经勾选,但是系统没读取到进项税额数据
我上午刚刚把进项的发票勾选且统计确认签名了,申报增值税时表2进项导入却没有数据,请问这个是会出现延迟的现象吗?
若水老师,刚才还没问完,那不勾选认证,那个进项发票就一直在认证系统里吗。啥是留滞票?
老师 请问个问题 我现在要申报增值税 但是进项发票勾选少了 现在还可以进到系统里面去勾选进项发票吗?
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为321万元。求详细会计分录,谢谢!
20×3年1月1日,丙公司以银行存款6000万元购入一项无形资产,使用寿命10年,20×4年末和2015年末,该无形资产预计可收回金额分别为4000万元和3556万元,计提减值准备后预计使用年限不变,不考虑其他因素,丙公司该项无形资产20×6年6月30日账面净值为4050万元,求会计分录,非常感谢!
2022年1月,甲公司开始自行研发某项非专利技术”。截至2022年11月30日,甲公司研发成功,形成一项自用非专利技术。累计发生研究阶段支出300万元,开发阶段支出580万元(全部符合资本化条件)。甲公司无法合理估计该非专利技术的使用寿命。2022年12月31日,该非专利技术的预计未来现金流量现值为550万元,公允价值为560万元,预计处置费用211万元。不考虑相关因素,该事项影响甲公司2022年损益的金额为()万元。求详细会计分录,非常感谢!
孩子的激活码失效了怎么办
2016年7月1日,甲公司用银行存款180万元购入一项专利权并交付给管理部门使用。该专利权预计使用年限为12年,法律上规定有效期为10年,采用直线法摊销,无残值。2016年12月31日,甲公司估计其可收回金额为150万元,不考虑相关税费等其他因素影响,则该项无形资产对甲公司2016年度利润总额的影响金额为()万元。求详细会计分录,非常感谢!
20×3年1月1日,两公司以银行存款6000万元购入一项无形资产,使用寿命10年,20×4年末和2015年末,该无形资产预计可收回金额分别为4000万元和3556万元,计提减值准备后预计使用年限不变,不考虑其他因素,丙公司该项无形资产20×6年6月30日账面净值为()万元。求详细会计分录和详细计算过程,非常感谢!
甲公司为增值税一般纳税人,在确认销售收入的同时结转其销售成本。甲公司适用的增值税税率为13%,7月1日与客户签订合同,向其销售A商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为30 000元,增值税税额为3 900元,款项尚未收到,已办妥托收手续;该批商品成本为28 000元;客户已收到商品并验收入库。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。
甲公司为增值税一般纳税人,在确认销售收入的同时结转其销售成本。甲公司适用的增值税税率为13%,7月1日与客户签订合同,向其销售A商品,开具的增值税专用发票上注明的售价为30 000元,增值税税额为3 900元,款项尚未收到,已办妥托收手续;该批商品成本为28 000元;客户已收到商品并验收入库。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。
1、本期销售A产品20台,每台售价8000元,销售B产品5台,每台售价13000元。产品已经发出,已在银行办理了托收手续●增值税率为13%,价税款未收。A、B产品单位成本分别为6000元、10000元,请结转已售A、B产品的销售成本●2、预收M公司购买A产品的价款10万元。3、销售B产品6台,每台售价13000元, 增值税率13%,收到一张3个月期限的商业承兑汇票●产品已发出●结转已售B产品的销售成本(单位成本10000元)●4、销售闲置乙材料,售价收入1000元,增值税130元,收到转账支票- -张。 改材料成本800元.5、出租闲置厂房-栋,本月租金收入5000元,增值税450元,租金已经收存银行●该厂房本月应折旧额1000元6、以现金支票支付本期广告费30000元,增值税1800元。7、计算本期的应纳消费税1000元8、假设采购练习中可抵扣的进项税额31517.6,请计算本期的应交增值税额。并按本期应交增值税额和应交消费税额分别计提7%、3%城市维护建设税、教育费附加
有成本下的职工薪酬,期间费用的职工薪酬小于后面职工薪酬纳税调整表的合计数吗?
到今天0点啊?你怎么说过了
增值税的一般是到最后一天的17点就开始关闭了,其他税种的到0点
还可以办啊
可以办的话,你进勾选认证网址,里面的勾选进项,然后点统计确认就可以了
一般进项认证要在申报的前一天完成
怎么处理,那我这情况?
你先进勾选网址,可以点统计确认就认证,然后去申报软件申报试试
勾选了,就是去申报,进项税数据无法读取到,提示上面那个图。
申报表可以手动填数据上去吗
一般是自动读取的,读不了的你就自己手动填写附表二
怎么办?申报不了?会有滞纳金吗?不报
老提示存在未签名发票?
那只能是周一在申报了,去税局申报
在电子税务系统也可以逾期申报吧!
一般纳税人的增值税一般是在软件申报的,逾期就去税局申报
有滞纳金吗?好像今年是特殊不会有滞纳金对吗?
有滞纳金,每天万分之五的滞纳金
疫情期间没有吧!还有是今年首次违规也没有吧?
罚款没有,滞纳金是有的
报成功了哈哈!另外问问税款缴纳可以延期吗?不够钱扣
好的,不够扣的需要去税局申请延期