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会计学堂在讲内外账时,有一个例子:有一笔应收账款99元,对方给我方100元,还明确说多给的1元不要了。在做外账时,记贷方库存现金1元。我想问:这种处理方式,作为出纳月末如何做到库存现金账实相符呢?

会计学堂在讲内外账时,有一个例子:有一笔应收账款99元,对方给我方100元,还明确说多给的1元不要了。在做外账时,记贷方库存现金1元。我想问:这种处理方式,作为出纳月末如何做到库存现金账实相符呢?
2020-10-24 09:08
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-24 09:22

你好 借银行存款 100 贷 应收账款99 营业外收入1

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快账用户7219 追问 2020-10-24 09:24

你做的内账分录,外账是贷方库存现金。麻烦你看一下我发的图片。

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齐红老师 解答 2020-10-24 09:29

外账的话 建议走营业外收入,否则出纳对不上

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快账用户7219 追问 2020-10-24 09:32

你怎么和学堂老师讲的不一样呢?外账做营业外收入要多交所得税,你不知道吗?

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齐红老师 解答 2020-10-24 09:34

对的 ,如果你计入库存现金,那么出纳就要找1元发票冲掉

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快账用户7219 追问 2020-10-24 09:38

不知道你说的什么?这个1元实际未支付出去,而外账贷方记1元。期末如何做到账实相符? 给我正面回答。

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齐红老师 解答 2020-10-24 09:50

你好 借银行存款 100 贷 应收账款99 营业外收入1 如果你贷库存现金,那么需要1元发票或收据

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快账用户7219 追问 2020-10-24 09:53

说了半天,和没回答一样。你可能没做过内外账。

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齐红老师 解答 2020-10-24 09:56

那你可以问问其他老师 或者直接@讲课老师

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你好 借银行存款 100 贷 应收账款99 营业外收入1
2020-10-24
你好,既然都分内外账了,现金账实肯定就是不相符的
2020-10-24
您好! 1:暂估入库,暂不考虑增值税。 借:库存商品100 贷:预付账款/应付账款100
2020-12-17
你这是内账还是外账的账务处理,正常做收入会有相对应的增值税销项税额
2021-09-19
你好,你这个情况需要做2套账,根据你们领导的思路正常确认收入成本做一套,根据一般实操要求的开发票才确认收入成本做一套账的
2024-05-09
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