你好,分录是正确的。
老师好,我酒店楼层改造一层楼,按合同10个月将款付完, 借:在建工程 应缴税费 贷:银行存款 现款已付完,怎么做会计分录?可以做长期待摊吗 借:长期待摊 贷:在建工程
老师,你好,我有三个分录帮我看看对不对。第一个根据合同,借在建工程55000,待应付55000.第一次付款借应付20000待银行存款20000,第二笔付款借应付20000待银行20000,最后完结收到59100普票,是不是借在建工程19100,待应付19100
老师我们是工业企业。我在做一个流程和相关会计分录图,如果说材料采购环节,根据合同预付货款借预付某公司待,银行存款。如果说没有付款,先买材料,以后啥时候有啥时候给,那么怎么写分录呢,如果有当日有买卖合同怎么写,借在途物资待应付某公司,等到货到了,借原材料待在途物资。是吗。还是说只有合同,不写分录,材料到了在写分录。
老师,你帮我看一下,我分录对不对,购买12瓶茅台酒,入库单,借,库存商品,17988,贷,银行存款17988,本月出库10瓶,出库单,借,管理费用,福利费14990,贷,应付职工薪酬,职工福利,14990,年会聚餐完毕,借,应付职工薪酬,职工福利,14990,贷,库存商品,有两瓶本月对外招待,出库,出库单,借,管理费用,招待费2998,贷,库存商品2998。老师这是对于购买酒分别使用不同方向的分录。第二个问题,我有点疑问,是不是所有只要涉及到福利费都要先计提应付职工薪酬。
老师,以下分录您帮我检查一下,是不是对的呢? 6月1日,收到政府专项扶贫资金 借:银行存款 20万 贷:专项应付款—某某项目 20万 6月1日收到货款发票 借:在建工程—项目 20万 贷:应付账款—供应商 20万 支付货款 借:应付账款—供应商 20万 贷:银行存款 20万 6月22日收到政府专项扶贫资金 借:银行存款25万 贷:专项应付款—项目25万 6月24收到货款发票 借:在建工程25万 贷:应付账款—供应商25万 6月30日支付货款 借:应付账款—供应商227500 贷:银行存款227500 6月30日完工验收,在建工程转入固定资产 借:固定资产45万 贷:在建工程45万 关于“专项应付款”科目的结转,结转到“营业外收入”吗?货款还有22500元是保证金,1年后支付,此笔款项该怎么体现呢
2025年更正往年2022到2024年工资薪金申报为个人劳务报酬所得,且收到个人劳务费发票,公司承担所有代扣个人所得税及增值税附加税等,怎么做分录呢?
抵免限额为什么不是40,是因为总分公司的原因吗
首单出口退税一般会核查几个月的房租发票和水电费发票
老师,请问收到2024年汇算清缴退回多交企业所得税,应该如何做会计分录
老师好,我这里开发票需要购买发票软件,购买开票软件的费用记销售费用还是管理费用。
如何把报销单放到excel表格里,能够每行自动累计,自动形成大小写。步骤流程
老是13题不是要求算本年经营杠杆嘛?,为什么答案算的是基期的数据?
老师,我们公司是供应链企业,专门给大学食堂配送蔬菜和肉。蔬菜是采购员去市场上采购了后,我们再用配送车配送给大学食堂。雨季来了,采购员去采购,买了一双雨鞋22元。请问我可以入账管理费用-办公用品-易耗品吗?还是我要入低值易耗品呢?
购买灭火器分录怎么做,借管理费用 二级科目是什么
老师,这是原材料的成本,造一台越野车 需要23个人 耗时5个月 算它的人工 成本 材料 时间,我该怎么去弄呢?
老师,折旧科目可以改吗,比如买了个筛沙机,我这个月放入在建工程折旧了,但是后几个月放假了,厂子因为季节不用了,放什么科目呀,后期上班,又计入制造费用瘫倒成本了。
那你这个东西到底是用在哪里的呢
我们生产砖的公司,这个东西用筛沙子的,
那这个折旧就是放制造费用
好的老师。
嗯嗯,方便请五星好评一下,谢谢