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老师,你好,我有三个分录帮我看看对不对。第一个根据合同,借在建工程55000,待应付55000.第一次付款借应付20000待银行存款20000,第二笔付款借应付20000待银行20000,最后完结收到59100普票,是不是借在建工程19100,待应付19100

2020-10-24 10:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2020-10-24 10:19

你好,分录是正确的。

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快账用户7349 追问 2020-10-24 10:32

老师,折旧科目可以改吗,比如买了个筛沙机,我这个月放入在建工程折旧了,但是后几个月放假了,厂子因为季节不用了,放什么科目呀,后期上班,又计入制造费用瘫倒成本了。

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齐红老师 解答 2020-10-24 10:40

那你这个东西到底是用在哪里的呢

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快账用户7349 追问 2020-10-24 11:26

我们生产砖的公司,这个东西用筛沙子的,

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齐红老师 解答 2020-10-24 11:27

那这个折旧就是放制造费用

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快账用户7349 追问 2020-10-24 12:45

好的老师。

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齐红老师 解答 2020-10-24 12:54

嗯嗯,方便请五星好评一下,谢谢

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你好,分录是正确的。
2020-10-24
借应付账款 20000 贷营业外收入20000 就成了
2024-12-14
同学你好 对的 这样做就行了
2021-06-22
你好,同学。可以这样处理的。
2020-09-24
借:专项应付款—项目 贷:其他收益/营业外收入 借:固定资产/在建工程22500 贷:应付账款-供应商22500
2022-12-01
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