您好,其他应收款和其他应付款哪个科目的余额大呢?
你好,公司开业时未交实收资本100万,但会计做了借银行,贷实收。借其他应收,贷银行。后老板借钱给公司运营,做的贷其他应收。这个帐现在应该冲点未交的实收资本吧,但是其他应收现在不足100万,那么是应该把其他应收调到其他应付,再还老板钱吗?这个不能算实缴的出资吧,希望老师指教
我家账上挂了其他应付款贷方200多万,但是货币资金就100万。真正其他应付款也就100万。那还有一百万是咋回事呢? 我们一般收到补助款都挂在其他应付款的贷方。账务处理就是 借:银行存款 贷:其他应付款,实际支付时,就借:其他应付款 贷:银行存款 就是所有收到的钱都做了其他应付款的贷方,用钱的时候并没有从其他应付款减少。而是很多用在经营费用上了。然后这个其他应付款就没有结转。 现在应该怎么处理?
老师,你好!我们这个酒店当初入实收资本的时候我用了货币资金,库存商品,固定资产等做完了100万的实收资本之后,完了就做了借,长期待摊,贷做了其他应付款~老板,这两天我们公司在银行借了300万,我觉得把账上其他应付款老板的钱还了,其他做老板借公司借款,可以吧!不算抽逃资金吧!这样处理可以吗?谢谢老师!
公司注销中 因为之前账户金额不足 老板投钱进来 分录是借:银行存款 贷:其他应付款;现在想把这部分借款归入实收资本 因为公司的注册资本是认缴的 那么分录就是借:其他应付款 贷:实收资本 请问这个摘要要怎么写 还有我的分录对吗
老师好,我公司老板从公司借出200万,做账是 借:其他应收款-老板 200万 贷:银行存款200万 ,老板没还,却让之前的会计做账:借:现金80万,贷:其他应收款-老板80万, 借:银行存款120万 贷:其他应收款120万,这账上显示老板把钱还了,实际没还,我想请教一下老师,这个借方现金80万和银行存款120万如何抹平呢?
我们既有简易计税项目,也有一般计税项目,总经理和临时工出差的车票怎么抵扣
城乡供水企业,成本占收入的多少,比较好
哪位老师有空帮做一下题,谢谢
老师、做了月度工资调整、怎么撤销啊?
老师提供物业管理服务一般纳税人增值税率多少呢
老师,兼营划分进项税额公式,适用于纳税人购进“混用”的非固定资产、无形资产、不动产,这句话是正确的吗
我公司是小规模公司,别人开6个点的发票给我们,我们能收吗,能用吗?
老师请问非营利性组织取得的会员费收入没有开票需要申报增值税和企业所得税吗
老师好,现在很多企业都是开具电子发票,记账的时候还需要把所有电子发票打印出来附在凭证后面装订起来吗?
按合同约定,合同暂定材料款总价541680.8元,合同签订支付合同金额的30%作为定金,即162504.24元,原始件有发票,合同,这种如何入账?