您好,还原真实的往来即可,

老师你好,公司2021年12月收到房租发票21万,当时公司账面上没有钱,老板用自己的私人账户转账10万元,前任会计是这样做账务处理 借:管理费用-房租 21万 贷:其他应付款-老板 21万 今年4月老板往公司账面上转了5万元,4万元又付了房租,我是这样做的 借:银行存款 5万 贷:其他应付款-老板 5万 那我支付房租时应该怎样做呢?是借:其他应付款-老板 4万 贷:银行存款 4万,对不对啊?
个人独资企业去年向银行借款200万,其中180万转账支出(先转到老板个人卡)都没有发票,也无法取得发票,计入其他应收款,今年借款到期,老板用自己的钱给企业还借款200万,这180万其他应收可以借:银行存款 贷:其他应收款吗?200万元还银行借款怎么记账?
老师好,我公司老板从公司借出200万,做账是 借:其他应收款-老板 200万 贷:银行存款200万 ,老板没还,却让之前的会计做账:借:现金80万,贷:其他应收款-老板80万, 借:银行存款120万 贷:其他应收款120万,这账上显示老板把钱还了,实际没还,我想请教一下老师,这个借方现金80万和银行存款120万如何抹平呢?
请问,老板打款到银行5万是用来支付买货的钱,借银行贷款5万,贷其他应收款老板5万 出纳从银行打款给卖家,借预付账款A公司,贷银行存款5万。这样做凭证对吗
老师,母公司借款1000万归还银行贷款,当时做的分录是借:银行存款贷:其他应付款 现在银行贷款发放直接归还母公司1000万,我现在做的是借:其他应收款贷:银行存款,那我能不能再做一个:借其他应收款 贷:其他应付款这样夹账一下
老师,现在做汇算我发现社保得计提工资的时候计提了,交的时候我有计入费用了怎么办?
老师,我给我在职的下游公司代账。下游公司的上游目前也只服务我们一家。我这个办税人员就公司服务上下游公司。这有没有什么风险?
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
老师,您好,打扰您,咨询您个专业问题,税务稽查以前年度其他应收款,就往来挂了没有清零,税务上作为借款利息来缴纳增值税,已经补缴,在申报企业所得税汇算清缴时,视同销售收入填报,视同销售成本那个位置需要填写同样金额不,不填就会有风险提示,填报就提示通过,就这填报这块儿有点不确定,向您咨询下,谢谢
老师,收到加工服务*加工费12万怎么入账的?
你好,老师有业务员工资考核兼报销的模板吗?
老师,你好!我想咨询下,我们公司有一个基本户和一个一般户,我们收付都用的一般户,但是开票系统的银行资料预留的是基本户,这样操作合理吗?
老师,增值税申报表中的第25栏中产生负数,代表什么意思
@朴老师我想问下我们母子公司之间的借款,母公司借给子公司的钱,我们拟定了合同,请问,我们收取的利息需要开具发票以及发票的税种选哪个?还有税务和实操中需要注意什么?
公司新增了个股东,注册资本也相应增加了,需要交什么税,未实缴